你這里表格當中,每一種稅的稅率已經給出了,你直接按這稅率計算就可以了的 增值稅是按不含稅銷售收入*稅率 城建、教育附加、地方教育附加,是按增值稅*稅率 印花是按購銷合同作為計稅依據 所得稅是按利潤確認的
您好,這個是上個會計算的不太懂什么意思。就是和別人合作一個項目,我們開出去的發(fā)票,然后我們算出稅額,到時候按比例他們需要承擔稅費,,之前會計算的稅率不太懂,個人所得?工會經會?殘疾人保障金?
老師們,我們是建筑公司(一般納稅人企業(yè)),有些項目資質不達標,所以我們就找有資質的公司掛靠項目,那么我們與被掛靠方企業(yè)辦結算時要扣除管理費,如果我們開增值稅專用發(fā)票他們,那在結算款中只扣除附加稅和印花稅,但是如果我們開成增值稅普通發(fā)票,那在結算時還得扣除增值稅的部分,我在剛剛交手額會計她是用excel表格把開普通結算的這種項目,按照項目開給被掛靠方多少銷項與實際項目成本進項抵扣后的增值稅結算,也就是她得用這種辦法把每個掛靠的項目單獨要計算出需要承擔的增值稅,先不說她這種計算工作量太大,不知道這么核算是否合理正確呢?
老師,其實我沒懂,就是說這個國外取得的所得,已經在國外交了的,然后在國內又要依據咱們國內的稅率再來計算一次,我不理解的點在于,你比如說咱們在國外交多了的他也不給退啊,咱們再按照國內稅率來算也不用再交,完了咱在國外交了但是依據國內稅率計算還需要補一點點的就得該補還得補上,我想問的是這個個人所得稅稅率咱們國家又和別人國家不完全相同,咱們國家稅率計算出來要補的請問是補給咱們國家嗎還是說要跟外國平分呢?不太懂
老師有個問題想請教了,啥就是那個,建筑公司就是個人去稅務局代開發(fā)票的時候,不需要,交一個個稅,然后,就是經營所得交的,然后稅務局說,就是我們開,就是他們給我們,那這個人代開這張發(fā)票。寫的是人工費,說不能按照今天說的來開,如果要是按經營說的來開的話,就不能寫人工費,說讓讓我們把這個發(fā)票作廢重開,但是。如果要是作廢重開的話,這就相當于是項目經理承包了一個項目,然后他干完了之后打給他的那個工程款,也就是,這樣的話不能開成人工費的話,還是要按照經營說的來交個稅的話,不想按照勞務繳納20%的個稅的話,有什么,比如說不開人工費能開開成什么。
老師,我們公司項目上有一些小時工,有時候這個月有活,他們就在這里,沒活就去別的地方,一直都是按照正常正常工資薪金申報個稅,沒繳社保,沒工資的時候,有時候零申報,有時候改非正常狀態(tài),然后個稅系統(tǒng)就會出現(xiàn)有的收入累計了,有的收入沒累計,這種情況下如果個稅少扣了,匯算清繳時這個人離職了,少扣的部分是不是要我們補繳?然后這樣做我們是不是有涉稅風險,怎樣做比較好呢?
老師,應付賬款余額是負數(shù),啥意思???
1個有限公司和2個自然人,組成一個有限合伙企業(yè);有限責任公司持股50%,并執(zhí)行合伙事務并委派代表,這種有限合伙企業(yè)后續(xù)開票了,報稅,需要注意什么事項,盈利的話繳納什么稅,先分紅再繳稅嗎?分紅依據什么稅率?
老師,進銷售存出庫成本單價怎么樣可以降低,按加權平均法的,因為老板讓我講解,我不會
老師你好,我們單位7月份以前是小規(guī)模納稅人,8月份升成一般納稅人,如果我從7月份建賬,賬套名稱就是寫企業(yè)名稱,你說這個納稅性質怎么填啊
個體工商戶可以以個人抬頭對外開發(fā)票嗎?
前期賬上余額和對賬單金額對不上,導致本期做賬金額對不上
老師,你好,請問一下,庫存沒有數(shù)量了,但是系統(tǒng)上還有金額,賬務處理可以做費用嗎?
老師,我們單位是收購廢農膜,然后個人給反向開票的,這個個人的身份證上是個城市戶口,就是什么省什么市什么縣哪個小區(qū)沒有鎮(zhèn),但是反向開票的時候他要求寫呢,中間一欄空了空著不行,我該怎么給他開票?
老師好,現(xiàn)在工作好找嗎,想換個工作?
老師您好,請問下怎么區(qū)分權益結算和現(xiàn)金結算的股份支付?
不知道個人所得,工會經會,殘疾人保障金?
個人所得稅是根據工資計算的,工作也是,殘保金也是的
您好,這個是我們借別的的資質做的工程,然后對方收取我們的各項稅費,請問這個企業(yè)所得稅6800元,和個人所得稅2720是怎么算來的?
這你要問你資質方計算標準是什么。 這個是沒有固定標準,不同的資質方是根據企業(yè)內部的情況計算的。
像這個個稅的金額老師覺得對方是怎么來算的?一般單位是怎么算的?
個稅通常是按工資比例計算, 有的企業(yè)會考慮用收入比例計算,要看資質方這邊是如何給你的明細
那像我們給別人掛靠,收取對方的稅費怎么收比較好呢,
讓對方給你提供每一項費用計算標準,然后用金額計算比較一下 資質方都 會提供 一份稅的計算表給你們的
現(xiàn)在我們是資質方,麻煩老師幫我提供一份稅的計算表
抱歉,這個我沒有現(xiàn)成的給你。 您可以按你企業(yè)實際的增值稅負率、所得稅負率 這兩個大稅,按你稅負率適當?shù)募右稽c,作為收取比例。 附加稅如實收取就可以了的。