可以沖減稅金及附加的
老師,計(jì)提附加稅的時(shí)候,賬務(wù)上比銀行繳款多了幾毛錢,是當(dāng)期直接做營(yíng)業(yè)外收支呢,還是等到年末做到以前年度損益調(diào)整呢
老師,匯算清繳之前收到20年的物業(yè)費(fèi)和租賃費(fèi)的專用發(fā)票,抵扣是在4月份認(rèn)證的,這個(gè)分錄是:借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn):借:利潤(rùn)分配 貸:以前年度損益調(diào)整,這部分的費(fèi)用要在匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)整嗎?調(diào)增費(fèi)用嗎?還是說(shuō)直接在賬上記入:以前年度損益調(diào)整,可做可不做納稅調(diào)整?還是說(shuō)可以直接入在21年的費(fèi)用里?
老師,匯算清繳之前收到20年的物業(yè)費(fèi)和租賃費(fèi)的專用發(fā)票,抵扣是在4月份認(rèn)證的,這個(gè)分錄是:借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn):借:利潤(rùn)分配 貸:以前年度損益調(diào)整,這部分的費(fèi)用要在匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)整嗎?調(diào)增費(fèi)用嗎?還是說(shuō)直接在賬上記入:以前年度損益調(diào)整,可做可不做納稅調(diào)整?還是說(shuō)可以直接入在21年的費(fèi)用里?
老師,5年前的開(kāi)票收入未做收入帳,當(dāng)時(shí)有開(kāi)票,只是少記收入了,收款時(shí)直接掛在應(yīng)收賬款的貸方收款的,去年利潤(rùn)虧了,要調(diào)增一部分收入,可以通過(guò),借:應(yīng)收賬款,貸:以前年度損益調(diào)整,這樣可以嗎,稅務(wù)上是講無(wú)票收入,還是講營(yíng)業(yè)外收入呢
老師,去年外購(gòu)了3萬(wàn)多成品,直接銷售并開(kāi)了銷售發(fā)票,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)把按我們自產(chǎn)產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在收到這張外購(gòu)成品的進(jìn)行票了,我是調(diào)整以前年度損益呢,還是在當(dāng)月做到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里?
用朋友的身份信息直播,提現(xiàn)后錢到朋友那里,他再轉(zhuǎn)給我。所以個(gè)人所得稅由他來(lái)申報(bào)還是我來(lái)申報(bào)
公司搬遷,重新購(gòu)買一批辦公桌椅、柜子??們r(jià)8萬(wàn),但是單張桌子、單個(gè)柜子不高于1000元,應(yīng)該記哪個(gè)科目
億企財(cái)稅和金蝶用友一個(gè)都是記賬軟件嗎?
現(xiàn)在俄羅斯和中國(guó)之間的交易直接就是可以人民幣交易了嗎
將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送,無(wú)同類銷售價(jià)格,成本為13000元,成本利潤(rùn)率為10%,為何算銷項(xiàng)稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤(rùn)是含稅價(jià),怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應(yīng)該是不含稅價(jià)(成本價(jià))直接?稅率呀?
之前財(cái)務(wù)都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報(bào),這次自己學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)老師讓我學(xué)稅務(wù)實(shí)操,所以除了學(xué)習(xí)個(gè)稅實(shí)操外,還要學(xué)習(xí)什么,需要每月申報(bào)的都有哪些內(nèi)容
銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品,三個(gè)報(bào)關(guān)單,這樣會(huì)影響收匯嗎。同時(shí)會(huì)不會(huì)影響退稅呢?
銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品,三個(gè)報(bào)關(guān)單,這樣會(huì)影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說(shuō)不與人溝通
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢本季度累計(jì)開(kāi)具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢統(tǒng)計(jì)的嗎?
哦哦哦,好
好的,客氣,幫到你就好