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老師,請問, 1.上月計提地方水利基金時多提1分錢分,本月拿稅票時才發(fā)現(xiàn),應(yīng)該怎么辦? (即上月計提地方水利基金59.68,拿稅票時發(fā)現(xiàn)稅款票扣款是59.67,59.67是正確的。計提時算錯了。) 2.如這種情況跨年后才發(fā)現(xiàn),又要如何處理呢?

2020-08-06 14:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-06 14:30

你好 這種微小的差錯可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入科目

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快賬用戶9055 追問 2020-08-06 14:36

請問具體分錄是什么?本月直接做個相反的分錄,不行呢? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-地方水利0.01, 貸:營業(yè)稅金及附加0.01

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齊紅老師 解答 2020-08-06 14:37

你好 這樣調(diào)整也可以

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你好 這種微小的差錯可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入科目
2020-08-06
跨年的建議按照第一種方法來。
2025-03-06
你好稅金及附加用以前年度科目代替
2025-03-06
借,借銀行存款,貸,應(yīng)交稅費(fèi), 借,應(yīng)交稅費(fèi),貸利潤分配,未分配利潤。 用這一個方法,因?yàn)榭缒炅恕?/div>
2025-03-06
你好,小企業(yè)會計準(zhǔn)則適用未來適用法。所以,沖當(dāng)期稅金及附加就可以了。
2025-03-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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