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老師:小規(guī)模納稅人的超市供貨商不給開票,只給貨物清單,老板貨款已支付,請問超市會計怎么做賬務(wù)處理?

2020-08-06 14:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-06 14:15

你這個做借庫存商品 貸應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品,你們是查賬嗎,查賬匯算清繳納稅調(diào)增

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快賬用戶8785 追問 2020-08-06 14:32

老師:我沒做過私企(超市),老板說一個財務(wù)軟件里可以設(shè)置兩個賬套,一個是發(fā)票單據(jù)完整的,用于上繳稅款等等(備用對外檢查),另一個賬套是用于核算超市的真實經(jīng)營,包括一些沒取得發(fā)票的費用之類的事項...,是有這樣的做法嗎?

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快賬用戶8785 追問 2020-08-06 14:34

超市才剛開業(yè),什么都亂遭遭的

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齊紅老師 解答 2020-08-06 14:41

這個是做內(nèi)外賬,這個真實經(jīng)營是指的做內(nèi)賬,實務(wù)中是這樣,私企

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快賬用戶8785 追問 2020-08-06 14:48

老師:那如果稅務(wù)局來核查,他們會查到內(nèi)賬嗎?

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快賬用戶8785 追問 2020-08-06 14:49

老板說有些收入她不算部入在外賬,其實就是想避稅

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齊紅老師 解答 2020-08-06 14:56

這個不好說,一般稅負達到,你們做不是很過分,一般稅局知道,有些收入她不算部入在外賬,其實就是想避稅 這個是偷稅漏稅,

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快賬用戶8785 追問 2020-08-07 11:15

老師:如果工資表里涉及到個人應(yīng)交社保金,公積金,那么在計提時的分錄是借:管理費用_職工工資,其他應(yīng)收到_社保費,其他應(yīng)收款_公積金;貸:應(yīng)付職工薪酬。在發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)收款_社保費,其他應(yīng)收款_公積金,銀行存款(現(xiàn)金)。這樣做對嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-07 11:17

不同問題麻煩重新提問,謝謝上帝

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齊紅老師 解答 2020-08-07 11:18

按下面這個去計提這個去做

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你這個做借庫存商品 貸應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品,你們是查賬嗎,查賬匯算清繳納稅調(diào)增
2020-08-06
同學(xué)你好 這個有發(fā)票嗎
2022-08-23
學(xué)員你好, 借:委托代銷商品500 貸:委托代銷商品款500 借:銀行存款150 貸:應(yīng)付賬款145.63 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅4.37 借:應(yīng)付賬款30 貸:其他業(yè)務(wù)收入27.09 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅2.91 借:應(yīng)付賬款115.63 貸:銀行存款115.63 借:受托代銷商品款 150 貸:受托代銷商品 150
2020-12-28
你好,借:應(yīng)付賬款5000 貸:管理費用5000
2021-07-07
5 月入庫單不能做在 4 月,4 月付款記預(yù)付賬款,5 月入庫再轉(zhuǎn)庫存商品。 調(diào)撥單做在 5 月。 4 月庫存商品負數(shù)不合理,先沖回 4 月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,5 月按實際銷售結(jié)轉(zhuǎn)。
2025-05-15
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