您好,收到發(fā)票時就做帳,沒有付款記入應付賬款科目
對方開具的工程款發(fā)票,公司未付款。能先收票到時公司付款時在做賬。
我公司在業(yè)務未發(fā)生前支付預付款時需對方先開專用發(fā)票方可支付,請問收到發(fā)票支付預付款時如何做分享?
老師,2020年底計提應付賬款時未取得發(fā)票會計分錄 借工程施工 貸應付賬款~甲公司 2021年收到對方的增值稅專用發(fā)票但是未付款會計分錄怎么做?
你平時做賬的時候,先付給對方的錢,為什么我們公司是做在,借應付賬款 貸銀行存款,然后等收到對方的發(fā)票后是,借主營業(yè)務成本 貸應付賬款
三年前一個工程,公司一直未付款,今年才把款付了,對方才開發(fā)票,(那個時候沒開),現在該如何做賬
老師好,匯算清繳有營業(yè)外支出,納稅調增部分還要填一次嗎
社保增減員怎么操作?具體步驟是什么?
沒收到成本票暫估成本費入第一個季度成本,合同約定要九月份給開票,現在注銷公司工商影響九月份收票嗎?
那我3月份賬上因為費用不夠,所以 支付工資,分錄為: 借:管理費用-工資 2萬 貸:其他應收款-個人借款-某人 2萬,, 這種沒走銀行流水的工資發(fā)放, 還要申報個稅工資嗎?要是申報是在所屬期為3月的個稅中申報嗎?望老師明確回復時間
老師,銀行付款保險費,但是無票,納稅調增嗎
匯算清繳應付職工薪酬要計提的我要調整要看今年的3月份還是去年的12低
老師,請問公司全年的海關進出口數據怎么查?(銀行要截圖)
老師,關于固定資產折舊,2024年補計提了2023年的制造費用—折舊費,現在我匯算清繳需要填寫固定資產本年折舊費,這個是只填寫我2024年的折舊費,還是需要加上我補計提2023年的折舊費
固定資產,中級跟初級他暫估入賬的價格,是不是還是估價不估稅,是嗎
你好,一般納稅人,我司異常發(fā)票進項稅額需轉出20萬(2023年已勾選認證并入賬),會計分錄怎么做?應該下個月上游公司才能變正常,到時稅局同意進項稅額再轉入,謝謝!