按照,軟件繳納的增值稅除以當(dāng)期軟件的收入
老師,雙軟企業(yè)嵌入式軟件,當(dāng)期退稅,有一個(gè)超稅負(fù)退稅申請(qǐng)表上,軟件的稅負(fù)是怎么算的,軟件當(dāng)期分?jǐn)傆羞M(jìn)項(xiàng)稅額
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)嵌入式軟件增值稅超稅負(fù)即征即退,如何分?jǐn)傑浻布倪M(jìn)銷(xiāo)項(xiàng),如何享受,咱們學(xué)堂有這方面的課程嗎?謝謝
嵌入式軟件企業(yè),增值稅稅負(fù)是以退完稅后的算,還是當(dāng)月未退部分來(lái)算?一般范圍是多少
老師,軟件即征即退進(jìn)項(xiàng)稅額分?jǐn)?,這個(gè)軟件是去年研發(fā)的,這月銷(xiāo)售,分?jǐn)偟倪M(jìn)項(xiàng)稅額按收入法。請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)月無(wú)法無(wú)法用途的進(jìn)項(xiàng)稅額*當(dāng)月即征即退收入/當(dāng)月總收入。還是應(yīng)該=去年研發(fā)軟件期間不可劃分的進(jìn)項(xiàng)稅額*當(dāng)月即征即退收入/當(dāng)月總收入
老師好,匯算清繳有營(yíng)業(yè)外支出,納稅調(diào)增部分還要填一次嗎
社保增減員怎么操作?具體步驟是什么?
沒(méi)收到成本票暫估成本費(fèi)入第一個(gè)季度成本,合同約定要九月份給開(kāi)票,現(xiàn)在注銷(xiāo)公司工商影響九月份收票嗎?
那我3月份賬上因?yàn)橘M(fèi)用不夠,所以 支付工資,分錄為: 借:管理費(fèi)用-工資 2萬(wàn) 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人借款-某人 2萬(wàn),, 這種沒(méi)走銀行流水的工資發(fā)放, 還要申報(bào)個(gè)稅工資嗎?要是申報(bào)是在所屬期為3月的個(gè)稅中申報(bào)嗎?望老師明確回復(fù)時(shí)間
老師,銀行付款保險(xiǎn)費(fèi),但是無(wú)票,納稅調(diào)增嗎
匯算清繳應(yīng)付職工薪酬要計(jì)提的我要調(diào)整要看今年的3月份還是去年的12低
老師,請(qǐng)問(wèn)公司全年的海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)怎么查?(銀行要截圖)
老師,關(guān)于固定資產(chǎn)折舊,2024年補(bǔ)計(jì)提了2023年的制造費(fèi)用—折舊費(fèi),現(xiàn)在我匯算清繳需要填寫(xiě)固定資產(chǎn)本年折舊費(fèi),這個(gè)是只填寫(xiě)我2024年的折舊費(fèi),還是需要加上我補(bǔ)計(jì)提2023年的折舊費(fèi)
固定資產(chǎn),中級(jí)跟初級(jí)他暫估入賬的價(jià)格,是不是還是估價(jià)不估稅,是嗎
你好,一般納稅人,我司異常發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額需轉(zhuǎn)出20萬(wàn)(2023年已勾選認(rèn)證并入賬),會(huì)計(jì)分錄怎么做?應(yīng)該下個(gè)月上游公司才能變正常,到時(shí)稅局同意進(jìn)項(xiàng)稅額再轉(zhuǎn)入,謝謝!
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