學(xué)員您好,一般在稅務(wù)申報(bào)界面的有個(gè)更新當(dāng)月申報(bào)稅種的選項(xiàng)。
印花稅稅種鑒定到期,已經(jīng)到稅務(wù)局大廳做完稅種鑒定了,大廳工作人員讓我回來(lái)還要重新更新一下系統(tǒng),這個(gè)電子稅務(wù)局局重新更新系統(tǒng)應(yīng)該怎么弄呀?
請(qǐng)教一下,我們企業(yè)本月申請(qǐng)從小規(guī)模納稅人升級(jí)為一般納稅人,在11月20號(hào)申請(qǐng)的,但是去大廳核稅種,他們給核定的從10月1日開(kāi)始。 現(xiàn)在電子稅務(wù)局上顯示我們有逾期未申報(bào)信息,增值稅、附加稅等。 專(zhuān)管員說(shuō)我們沒(méi)申報(bào)導(dǎo)致的,可是我們申請(qǐng)變?yōu)橐话慵{稅人已經(jīng)過(guò)了征期了,沒(méi)辦法申報(bào)呀,現(xiàn)在專(zhuān)管員要罰我們,我覺(jué)得不合理,我不讓稅務(wù)局做罰款,專(zhuān)管員不給處理這個(gè)事兒,想請(qǐng)教老師該怎么辦?
你好老師,請(qǐng)問(wèn)我申報(bào)出口退稅了,今天才發(fā)現(xiàn)被退回了,然后稅務(wù)局要求留到下個(gè)月申報(bào),所以想請(qǐng)問(wèn)一下,現(xiàn)在我們出口退稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)要怎么處理呀?刪掉還是?另外既然駁回了,那是不是相當(dāng)于我們認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證多了?那認(rèn)證的這部分應(yīng)該怎么做賬報(bào)稅呀?然后下個(gè)月申報(bào)上個(gè)月與本月出口退稅的時(shí)候,上個(gè)月開(kāi)具的那個(gè)發(fā)票是否需要作廢重新按本月的稅率重新開(kāi)呀?麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝!
老師,我要更正7月個(gè)稅納稅申報(bào),其中這1個(gè)員工的累計(jì)扣除原來(lái)是7*5000=35000元,更正之后變成30000元,導(dǎo)致個(gè)稅要交多(其他人的不變),這個(gè)要怎么操作?對(duì)這個(gè)員工選了重新計(jì)算,也是不行。是系統(tǒng)不識(shí)別?現(xiàn)在12366下班了,稅局對(duì)口的系統(tǒng)維護(hù)服務(wù)商是百旺。如果能在線(xiàn)搞定就不去稅局大廳了。謝謝。
老師您好,剛剛追問(wèn)不了。我的情況是扣繳端已經(jīng)刪除員工近1年的收入信息了,個(gè)人所得稅App也已經(jīng)更新我刪除后的信息了,目前個(gè)人所得稅App不顯示員工有收入。但是自然人電子稅務(wù)局仍然顯示修改刪除之前的申報(bào)信息,因?yàn)閱T工要辦一個(gè)業(yè)務(wù),需要自然人電子稅務(wù)局沒(méi)有申報(bào)收入信息,這邊自然人電子稅務(wù)局還顯示之前的收入。我也去稅務(wù)局了,稅務(wù)局也表示手機(jī)端和網(wǎng)頁(yè)端是否同步他們管不了,自然人電子稅務(wù)局400電話(huà)我也打了,他們也說(shuō)沒(méi)辦法?,F(xiàn)在已經(jīng)過(guò)去12天了,我不知道怎么操作才能讓網(wǎng)頁(yè)版自然人電子稅務(wù)局和手機(jī)App申報(bào)信息同步。稅務(wù)局系統(tǒng)查我們單位,也是沒(méi)有這個(gè)員工申報(bào)信息了。
老師,麻煩問(wèn)一下,我們4月份和6月份紅沖了兩筆銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,是我們當(dāng)時(shí)稅率開(kāi)錯(cuò)了,把應(yīng)稅的開(kāi)成免稅了,9月份又重新開(kāi)的,那我在10月份填9月份報(bào)表的時(shí)候,因?yàn)槲覀兩婕暗绞卟巳獾暗臏p免那一張報(bào)表是不是就不應(yīng)該再填我們紅沖的這兩張發(fā)票數(shù)了?因?yàn)?月份6月份我已經(jīng)填完了
老師 企業(yè)報(bào)銷(xiāo)流程 怎么樣子合適 有模版嗎
郭老師,我們公司有一個(gè)員工他的繳費(fèi)基數(shù)不一樣,是9739元,那我應(yīng)該什么算他的單位部分和個(gè)人部分的
想問(wèn)下,貿(mào)易的電商,若是商品類(lèi)目太多太雜了,這種情況必須一個(gè)個(gè)錄明細(xì)嗎?這樣太難統(tǒng)計(jì)了,有簡(jiǎn)單的辦法嗎?
老師,我們是賣(mài)扎頭發(fā)的小飾品的,價(jià)格也就一兩塊,但是發(fā)貨環(huán)節(jié)會(huì)有發(fā)錯(cuò)貨的情況,這部分發(fā)出去了基本上也不會(huì)退回,發(fā)貨的這部分損耗如果要統(tǒng)計(jì)明細(xì)就太麻煩了,預(yù)計(jì)發(fā)貨損耗在10%,這部分損耗應(yīng)該怎么處理比較合適呢
B公司開(kāi)票銷(xiāo)項(xiàng)398346.63,稅額51785.07,價(jià)稅合計(jì)450131.7 進(jìn)銷(xiāo)348812.98,稅額45345.67.價(jià)稅合計(jì)394158.65.附加稅1023.31 請(qǐng)問(wèn)最后B 公司的利潤(rùn)是多少
老師你好,我們公司和供貨商23年簽的合同,23年也給我們送貨了,但是在24年2月才給我們開(kāi)票,發(fā)票開(kāi)具的金額是23年簽合同的金額和24年簽的合同金額總計(jì),這種這張票我能把23年的做到23年作為成本嗎
這種情況怎么申報(bào)???
公司舉辦印了餐券球員憑餐券到飯店吃飯,如付乙酒店餐飲費(fèi),有600多張餐券,需要附到憑證后面嗎?
老師好:請(qǐng)問(wèn)上月收到一筆銀行匯票,當(dāng)時(shí)不知道是銀行匯票就入賬了,掛的是匯票那家名頭(在其他應(yīng)收款貸方),老師我怎么才能調(diào)的正確的這家呢?
老師,我這邊好像沒(méi)有找到相關(guān)選項(xiàng)呀
您看下圖,實(shí)在找不到相關(guān)的地方,可以撥打稅務(wù)局電話(huà)12366進(jìn)行指導(dǎo)。