你好同學(xué),這個需要你們單獨去稅務(wù)局認證然后填在35行里(進項稅表格)
出差的火車票抵扣增值稅,怎么填寫稅務(wù)申報表?
老師,員工出差取得的飛機票和火車票進行可以抵扣嗎?在增值稅納稅申報表中怎么填報呢?
火車票抵扣進項稅額,申報增值稅在哪里填寫
火車票是計算抵扣增值稅的,在增值稅進項申報表上填寫在那一列?
火車票計算抵扣的增值稅如何填報納稅申報表
我們廠房里面購買設(shè)備,機器那些,都打給了一家公司的,然后這家公司再在其他地方去買給我們,錢付了,很多設(shè)備也到了,但是還沒有開票,這種我怎么入賬呢?要不要先錄資產(chǎn)卡片呢?
老師你好!資產(chǎn)負債表中,應(yīng)收賬款金額是500多萬,怎么操作讓金額少一點
老師,稅務(wù)整改的模板格的模板表格有嗎?,有的話可以發(fā)一下嗎?
老師好!2022年公司購的小車原值12萬,當(dāng)時計提折舊是按原值計提,并未算出凈殘值,2022年-2024年多計提了折舊5000元左右,請問老師現(xiàn)在應(yīng)該怎么沖減調(diào)整,分錄應(yīng)該怎么做。
差旅費津貼和誤餐補助需要申報個稅嗎
請問老師,老板拿公司刷卡機給別人刷錢到公戶,怎么做會計分錄?
老師:企業(yè)所得稅季度申報時:需要報“已計入成本費用的職工薪酬”和“實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬”是個稅申報系統(tǒng)截止到9月份的年累計數(shù)嗎?
你好老師,小規(guī)模納稅人,由于上個月開錯發(fā)票,服務(wù)開成貨物了,紅沖跨月了,9月紅沖的,這次申報增值稅說是有退稅,我提交了先抵后退的流程,說是直接可以抵這次的稅款,我那天申報完一直沒繳納稅款,等的這個流程辦結(jié)了再繳,但是現(xiàn)在我看見稅款還是沒變過來,怎么回事?
一個企業(yè)2024年12月份所屬期申報了一筆38萬元的增值稅未開票銷售額,然后在2025年8月所屬期的時候,補開了發(fā)票。但是8月所屬期忘記申報了這一筆負數(shù)未開發(fā)票銷售額,9月收入期時候才想起來(也是不想8月份退稅),把這一筆復(fù)數(shù)銷售額申報到9月收所屬期,這種情況合規(guī)嗎?
一般納稅人現(xiàn)在實際繳納的附加稅比例是多少
電子稅務(wù)局不能申報嗎?
你好同學(xué)可以的,先去大廳人工認證否則不承認
人工認證需要帶什么東西?還有電子稅務(wù)局申報表應(yīng)該怎么填寫?
你好同學(xué)帶上票就可以的,申報表上有一個進項的表。你認證好了手工填35行里