計提給客戶返利的分錄,這個是看具體的事實(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。是你們開具紅字發(fā)票,就是做銷售的負(fù)數(shù),如果是對方提供銷售發(fā)票,就是做采購處理
關(guān)于銷售返利的問題。我司為了激勵客戶,滿足一定的銷售額,給客戶銷售返利,返利的形式是貨補(bǔ)。比如客戶銷售額一年達(dá)到100萬,給2元貨補(bǔ)。這種形式我怎樣做會計分錄啊?
計提給客戶的返利的分錄怎么做啊?
年度給客戶返利,用貨款扣除要怎么做分錄
給客戶的返利的會計分錄怎么做
老師,給客戶的銷售返利怎么做分錄?返現(xiàn)金
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以按含稅金額進(jìn)入原材料,而不計算抵扣進(jìn)項稅額嗎
收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項選擇題
老師您好,請問如果員工勞務(wù)報酬工資每個月都是8000,都按照20%扣除個稅對吧,不會因?yàn)槔鄯e到一定數(shù)額會變成30%吧
融資時資金方扣除了手續(xù)費(fèi),本金100萬,手續(xù)費(fèi)1萬,實(shí)際到賬99萬,這1萬元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時候轉(zhuǎn)錯了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來的時候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?這都會涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
不是我們做內(nèi)賬沖應(yīng)收款的
做內(nèi)賬,直接沖減應(yīng)收賬款, 減少銷售收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 全部用負(fù)數(shù)列示分錄
我直接做借 銷售費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 -客戶
這樣不行嗎
我寫的分錄是按理論上講的分錄。 你說的分錄是實(shí)際工作中的創(chuàng)新工作。
老師你就是這樣行不行啊
內(nèi)賬也是可行了。因?yàn)閮?nèi)賬有時不按常理出牌
好吧,我認(rèn)為也是這樣
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利