你好,先支出交協(xié)會的會費,發(fā)票未收,可以通過預(yù)付賬款核算
老師,我想問一下,公司先支出交協(xié)會的會費,發(fā)票未收,我們應(yīng)該掛其他應(yīng)收款還是掛其他應(yīng)付呀。老是分不清。
老師,您好,我想問一下我們是被掛靠方,我們公司收到掛靠方打到我們公賬代付材料款,做賬借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款-掛靠人,收到發(fā)票借:工程施工-某某項目貸:其他應(yīng)收款-某某項目,我想問一下最后其他應(yīng)付和其他應(yīng)收怎么平賬呢
老師 我想問下公司要注銷,但是賬上掛著其他應(yīng)付款是法人的,實收資本還未交期,這個其他應(yīng)付款應(yīng)該怎么處理呢
老師,我單位付會務(wù)費,先付款還未開票來,是該掛其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款?
老師,什么情況下掛應(yīng)收應(yīng)付,什么情況下掛其他應(yīng)收其他應(yīng)付呀?像我們公司的停車費發(fā)票掛其他應(yīng)付還是應(yīng)付呀?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
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老師,不能掛其他應(yīng)收款,對吧。
你好,是的,這個不通過其他應(yīng)收款科目掛賬的
那老師,象我們公司做設(shè)計的,有時要投標(biāo)。交出履約金,賬上是掛其他應(yīng)收款的,可工程 結(jié)束后,對方單位要退回履約金,都是先讓我公司開出收款收據(jù),可履約金確還沒退回,那這種開出的收據(jù),我要怎么掛科目 呀。
你好,應(yīng)當(dāng)收到了才開具收據(jù)的,賬務(wù)處理是 借;銀行存款等科目,貸;其他應(yīng)收款
不會的,象與政府部門呀或許多事業(yè)單位,都要先讓我們開出收據(jù),才退回履約金的。
所以,我都不知怎么處理這么多收據(jù)如何掛
你好,收到退回的履約金,借;銀行存款等科目,貸;其他應(yīng)收款
不是收到,是因為對方要求先開收據(jù),而后履約金一直沒退回,那開出的履約金 收據(jù),我要先放那個科目掛出來。
你好,而后履約金一直沒退回,這種情況開具的收據(jù)就不能入賬的
那只能存放著,等錢到了,在做會計分錄了。
你好,是的,是這樣的