同學,您好,可以這樣操作。
老師請問低值易耗品的一次攤銷分錄: 借:低值易耗品--辦公桌椅2300 貸:銀行存款2300 借:管理費用--低值易耗品 2300 貸:低值易耗品--辦公桌椅2300 后一筆分錄是和前一筆分錄一起記賬的嗎? 直接一次性做了這個分錄嗎?
老師,你好,低值易耗品購入,做分錄,借:低值易耗品,貸:銀行存款,領(lǐng)用時不需要做出庫吧?庫管那直接登記一本低值易耗品臺賬可以嗎?
我們公司買了很多倉庫用的裝原材料用的塑料框子,3萬塊錢買了,因為之前的框子全部換了,換成這個新的了。請問是做低值易耗品嗎?借:周轉(zhuǎn)材料—低值易耗品 增值稅進項 貸:銀行存款 這樣嗎?然后低值易耗品是一次攤銷還是五五攤銷?分錄怎么做?
您好老師!現(xiàn)在補做一筆分錄是:補結(jié)轉(zhuǎn)2022年的低值易耗品(摘要:補結(jié)轉(zhuǎn)2022年低值易耗品) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:低值易耗品 請問:這樣做對嗎?是小企業(yè)會計準則,涉及以前年度調(diào)整分錄嗎
老師,使用一個過渡科目記錄員工A報銷低值易耗品時,分錄這樣對嗎? 借:其他應(yīng)付賬款—A 貸:銀行存款 借:低值易耗品 貸:其他應(yīng)付賬款—A
用友t+銷售單上備注填有內(nèi)容,導出來對賬單備注里面是空的怎么回事?
老師,上個月發(fā)票開錯了,客戶找不到了,也開出正確發(fā)票給客戶了,這個月怎么將之前開錯的發(fā)票紅沖掉,因為已經(jīng)聯(lián)系不上客戶,謝謝
按揭銷售汽車怎么確認收入?
我們出口銷售有需征稅的情況 視同內(nèi)銷繳納銷項稅 請問如何做賬 貸方應(yīng)交稅金 借方應(yīng)該記什么科目
老師請問為什么這個月他們交個稅了?今年以前每個月還是25000和8000,扣除社保。和扣除數(shù)應(yīng)該還是要交費???每個月都有個稅,今天我點擊了一下預(yù)填扣除信息就個稅沒有了?怎么回事
請問老師,我們公司與股東,身份是(合伙企業(yè)),簽訂的借款協(xié)議到期了,協(xié)議里面寫了借款利息,現(xiàn)在我們還款時,股東不想太麻煩,怕交稅,給我們把利息免了,只要求我們還本金,那我們該如何操作呢,需要簽補充協(xié)議嗎,
小規(guī)模多交納了幾角的增值稅,應(yīng)該怎么入賬
老師好,4月計提的四月工資少了,我們是次月報完上月個稅才發(fā)上月工資,個稅已經(jīng)申報完了,少申報了,,如果更正申報,那么四月已經(jīng)結(jié)賬,這可怎么辦,四月計提的四月工資,后面附的工資單也是錯的,除了反結(jié)賬還可以怎么辦
?老師,好,從網(wǎng)銀里面打印出來的銀行回單,帶水印,可以做賬用嗎?
個體戶季度營業(yè)收入超過30萬是全額征增值稅嗎、稅率多少?
那這樣攤銷,和直接計入管理費用看起來也沒什么差別啊老師,為啥不直接計入管理費用,還要通過低值易耗品走一下,目的是什么?
同學,您好,本來就可以直接入管理費用的,但你如果通過低值可以把數(shù)量和金額在這里過一下,體現(xiàn)出來,方便查閱。
嗯嗯。 老師那如果是車間那邊的低值易耗品,那攤銷的時候就要是借:制造費用——低值易耗品嗎?還是生產(chǎn)成本還是周轉(zhuǎn)材料什么的
同學,您好,應(yīng)該制造費用。