你好 借應付賬款貸銀行存款 。 如果設備還沒有收到 就先這樣做分錄
老師,別人給我們加工一套設備3個月,付定金,和尾款,付了定金后給我們開發(fā)票,付尾款時在開剩余的發(fā)票,我們收到定金發(fā)票應該怎么做賬呢?
老師好,去年12月份我們fuguo付過一筆定金,昨天付的尾款,發(fā)票也是開到了昨天,這筆業(yè)務我可以做到3月份的吧
請問我們單位購買的設備,先付50%,剩余款12個月還清,最后補上稅金后給我們開發(fā)票,應該怎么做賬?
你好,老師,我們公司是做電力的,上個月給了定金,本月給你尾款開了發(fā)票怎么做帳
你好:老師,我們這個月買地磅先付了3萬的訂金,大概兩個月后才付剩余的尾款,發(fā)票也沒拿到,我現(xiàn)在要做什么會計分錄,借:固定資產(chǎn),資銀行存款3萬?
前年把法人的其他應付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務公司的項目,現(xiàn)在稅務問我們有沒有資質(zhì),稅務需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務10000袋,價格280元,已完成任務,那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預付賬款,
不是,我們付過去定金,他們也給我們開了發(fā)票,我問這樣的賬怎么做呢?
發(fā)票已經(jīng)收到了
你好 收到發(fā)票了 但是設備沒有收到 你也無法計入固定資產(chǎn)的 。 所以 你就做借應付賬款貸銀行存款 。(算支付定金) 后面收到設備 和定金發(fā)票以及后面尾款的發(fā)票一起來做固定資產(chǎn)核算
那付完尾款,收到設備后,怎么做賬呢?
你好 借固定資產(chǎn) 貸應付賬款(定金) 銀行存款 (尾款)這樣來做 發(fā)票附憑證后面去
借,固定資產(chǎn),應交稅費-進項稅額 貸,銀行存款,應付賬款嗎?
嗯是的 你們是專票嘛 專票的話就把進項稅做進去就行了
第一張定金憑證,后邊的附件是什么呢?
你好定金憑證后面附你們付款回單 就行了