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老師,別人給我們加工一套設(shè)備3個月,付定金,和尾款,付了定金后給我們開發(fā)票,付尾款時在開剩余的發(fā)票,我們收到定金發(fā)票應(yīng)該怎么做賬呢?

2020-08-05 20:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-05 20:07

你好 借應(yīng)付賬款貸銀行存款 。 如果設(shè)備還沒有收到 就先這樣做分錄

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快賬用戶5551 追問 2020-08-05 20:10

不是,我們付過去定金,他們也給我們開了發(fā)票,我問這樣的賬怎么做呢?

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快賬用戶5551 追問 2020-08-05 20:10

發(fā)票已經(jīng)收到了

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齊紅老師 解答 2020-08-05 20:14

你好 收到發(fā)票了 但是設(shè)備沒有收到 你也無法計入固定資產(chǎn)的 。 所以 你就做借應(yīng)付賬款貸銀行存款 。(算支付定金) 后面收到設(shè)備 和定金發(fā)票以及后面尾款的發(fā)票一起來做固定資產(chǎn)核算

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快賬用戶5551 追問 2020-08-05 20:17

那付完尾款,收到設(shè)備后,怎么做賬呢?

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齊紅老師 解答 2020-08-05 20:18

你好 借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款(定金) 銀行存款 (尾款)這樣來做 發(fā)票附憑證后面去

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快賬用戶5551 追問 2020-08-05 20:19

借,固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費-進項稅額 貸,銀行存款,應(yīng)付賬款嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-05 20:19

嗯是的 你們是專票嘛 專票的話就把進項稅做進去就行了

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快賬用戶5551 追問 2020-08-05 20:20

第一張定金憑證,后邊的附件是什么呢?

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齊紅老師 解答 2020-08-05 20:21

你好定金憑證后面附你們付款回單 就行了

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你好 借應(yīng)付賬款貸銀行存款 。 如果設(shè)備還沒有收到 就先這樣做分錄
2020-08-05
同學(xué)你好 需要先計入固定資產(chǎn) 做暫估也行 或者掛往來收到發(fā)票再計入固定資產(chǎn)也行
2021-07-12
同學(xué),你好 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
2021-10-30
這個可根據(jù)合同協(xié)議要求,或者雙方協(xié)商
2023-08-08
借固定資產(chǎn) 貸銀行存款 應(yīng)付賬款
2023-03-25
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