你好,可以扣除分包金額之后納稅
老師,請(qǐng)教一下,我們是總包,我們分包勞務(wù)出去,比如58萬(wàn),這個(gè)對(duì)方給我們開(kāi)的發(fā)票應(yīng)該總價(jià)是58萬(wàn),對(duì)不,我們可以用來(lái)差額開(kāi)票嗎,
你好,老師,我們是分包的勞務(wù),給對(duì)方開(kāi)勞務(wù)票。總包給我們撥款100萬(wàn)勞務(wù)費(fèi),我們要給工人發(fā)工資。這個(gè)是不是屬于我們貸發(fā),然后需要對(duì)公發(fā)工資。這次撥了100萬(wàn)的勞務(wù)費(fèi),工資只開(kāi)50萬(wàn)。這個(gè)可以嗎?那作為勞務(wù)發(fā),成本是啥,具體做賬處理是怎樣的
你好,老師,我們公司開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票開(kāi)出的金額是58萬(wàn),58*0.13=7.54萬(wàn)銷項(xiàng),然后對(duì)方客戶轉(zhuǎn)賬金額是65萬(wàn),那我怎么做賬,對(duì)方等于給我們抹零了,我是不是應(yīng)該做 借:銀行存款 65萬(wàn) 借,財(cái)務(wù)費(fèi)用 0.54萬(wàn),貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 58萬(wàn) ,銷項(xiàng)稅額 7.54萬(wàn)呢
你好,老師,我們公司開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票開(kāi)出的金額是58萬(wàn),58*0.13=7.54萬(wàn)銷項(xiàng),然后對(duì)方客戶轉(zhuǎn)賬金額是65萬(wàn),那我怎么做賬,對(duì)方等于給我們抹零了,我是不是應(yīng)該做 借:銀行存款 65萬(wàn) 借,財(cái)務(wù)費(fèi)用 0.54萬(wàn),貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 58萬(wàn) ,銷項(xiàng)稅額 7.54萬(wàn)呢
老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)派遣差額扣除,如果我們是承包方,對(duì)方給我們開(kāi)勞務(wù)派遣的發(fā)票,我們可以申請(qǐng)差額扣除嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下盈利標(biāo)準(zhǔn),就是企業(yè)盈余達(dá)到百分之多少就可以分紅了?
銀行找我要報(bào)表,我需要利潤(rùn)表減少成本50萬(wàn),提高利潤(rùn)50萬(wàn),那我資產(chǎn)負(fù)債表需要怎么修改?
我們給稅務(wù)局支付的采礦權(quán)使用費(fèi)500元怎么入賬 一年交一次
您好老師公司是一般納稅人,公司10多年前買的房產(chǎn)但是沒(méi)有房本好像是違建,公司支付的房款有賣房合同,然后現(xiàn)在這個(gè)房子打算出租對(duì)方要發(fā)票,出租房屋一般納稅人開(kāi)票專票普票都是9個(gè)點(diǎn),都的交稅嗎,我意思沒(méi)有房本公司是自己開(kāi)票還是得去稅務(wù)局代開(kāi)呀
老師,23年的賬,有暫估100萬(wàn),在24年5月匯算調(diào)增了,但沒(méi)有反結(jié)賬到23年,結(jié)果在24年的帳里面顯示了24年利潤(rùn)多了100萬(wàn),現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師,您好,我們實(shí)際是EXW方式出口,對(duì)方貨代到我們工廠提貨。如果我們貿(mào)易方式填EXW,必須填雜費(fèi),填了雜費(fèi)就跟我們實(shí)際收到的錢對(duì)不上了(比如貨值1000已收客戶,雜費(fèi)100未收客戶未墊付。我們是按1100確認(rèn)收入開(kāi)票嗎?)我們可以按FOB報(bào)關(guān)嗎?1000貨值收到客戶的錢確認(rèn)收入,但是報(bào)關(guān)費(fèi),運(yùn)費(fèi)雜費(fèi)發(fā)票都是開(kāi)的客戶的名字,留做備查的話稅務(wù)局會(huì)不會(huì)讓把退稅款退回來(lái)?
老師,我有房貸要還,但是我沒(méi)有房產(chǎn)證,還沒(méi)辦理,那我有房貸這塊可以抵扣個(gè)稅嗎,就是專項(xiàng)附加扣除這塊可以抵扣嗎?沒(méi)有房產(chǎn)證哈
提供完全在境外的服務(wù),開(kāi)發(fā)票是開(kāi)免稅還是零稅率?
固定資產(chǎn)凈值是固定資產(chǎn)賬面價(jià)值嗎?
外購(gòu)的玉米拿來(lái)批發(fā)零售免增值稅嗎