您好,同一種商品的分類編碼應(yīng)該是一樣的,所以需要按照正確的編碼來開具發(fā)票
銷售貨品的時(shí)候,購入的物品假如為固化劑進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅收編碼歸入涂料類,但是開出的銷項(xiàng)發(fā)票上把固化劑歸入化學(xué)試劑助劑,這樣子可以嗎?
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事化妝品銷售業(yè)務(wù),2018年發(fā)生如下事項(xiàng):(1)5月,將本公司于2016年10月購入的一處廠房銷售給乙公司,取得含稅銷售額1320萬元。(2)6月,以附贈(zèng)促銷的方式銷售400件A普通化妝品,同時(shí)贈(zèng)送200件B普通化妝品。已知,A普通化妝品每件不含稅售價(jià)為0.2萬元,B普通化妝品每件不含稅售價(jià)為0.1萬元。(3)7月,從一般納稅人處購進(jìn)普通化妝品取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為30萬元。另外向運(yùn)輸企業(yè)(一般納稅人)支付該批貨物的不含稅運(yùn)費(fèi)3萬元,取得了運(yùn)輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票??铐?xiàng)已經(jīng)支付。已知,銷售不動(dòng)產(chǎn)適用增值稅稅率為10%,銷售化妝品適用增值稅稅率為16%,銷售交通運(yùn)輸服務(wù)適用增值稅稅率為10%;款項(xiàng)均已收到,且甲公司取得的增值稅專用發(fā)票均已通過認(rèn)讓。要求:根據(jù)上述資料和增值稅法律制度的規(guī)定,回答下列問題,假設(shè)不附加稅。(1)計(jì)算事項(xiàng)(1)中甲公司的銷項(xiàng)稅額并寫出對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。(2)計(jì)算事項(xiàng)(2)中甲公司的銷項(xiàng)稅額并寫出對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。3)計(jì)算事項(xiàng)(3)中甲公司準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額并寫出對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事化妝品銷售業(yè)務(wù),2018年發(fā)生如下事項(xiàng):(1)5月,將本公司于2016年10月購入的一處廠房銷售給乙公司,取得含稅銷售額1320萬元。(2)6月,以附贈(zèng)促銷的方式銷售400件A普通化妝品,同時(shí)贈(zèng)送200件B普通化妝品。已知,A普通化妝品每件不含稅售價(jià)為0.2萬元,B普通化妝品每件不含稅售價(jià)為0.1萬元。(3)7月,從一般納稅人處購進(jìn)普通化妝品取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為30萬元。另外向運(yùn)輸企業(yè)(一般納稅人)支付該批貨物的不含稅運(yùn)費(fèi)3萬元,取得了運(yùn)輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票??铐?xiàng)已經(jīng)支付。已知,銷售不動(dòng)產(chǎn)適用增值稅稅率為10%,銷售化妝品適用增值稅稅率為16%,銷售交通運(yùn)輸服務(wù)適用增值稅稅率為10%;款項(xiàng)均已收到,且甲公司取得的增值稅專用發(fā)票均已通過認(rèn)讓。要求:根據(jù)上述資料和增值稅法律制度的規(guī)定,回答下列問題,假設(shè)不附加稅。(1)計(jì)算事項(xiàng)(1)中甲公司的銷項(xiàng)稅額并寫出對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。(2)計(jì)算事項(xiàng)(2)中甲公司的銷項(xiàng)稅額并寫出對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。3)計(jì)算事項(xiàng)(3)中甲公司準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額并寫出對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。
1.某市東方花園日化用品有限公司為增值稅一般納稅人,2020年1月,該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)外購原材料一批,貨款已付并驗(yàn)收入庫。從供貨方取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為40萬元。(2)外購機(jī)器設(shè)置一套,從供貨方取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為2.2萬元,貨款已付并驗(yàn)收入庫。(3)銷售高檔化妝品一批,取得產(chǎn)品銷售收入3390萬元(含增值稅),向購貨方收取手續(xù)費(fèi)11.3萬元。(4)銷售原材料一批,開出增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款40萬元,同時(shí)向購買方收取包裝物租金22.6萬元。其他相關(guān)資料:該公司月初增值稅進(jìn)項(xiàng)稅余額為6.3萬元;高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%,增值稅率13%。要求:(1)計(jì)算該公司1月份的增值稅銷項(xiàng)稅額及可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額(2)計(jì)算該公司1月份應(yīng)納增值稅稅額(3)計(jì)算該公司1月份應(yīng)納消費(fèi)稅稅額(4)計(jì)算該公司1月份應(yīng)納城建稅稅額(5)計(jì)算該公司1月份應(yīng)納教育費(fèi)附加。老師可以幫忙做一下嗎,都不太懂
醫(yī)藥的稅收編碼可以開嗎?公司是做試劑批發(fā)零售,有1,2,3類醫(yī)療器械許可證,上游開給我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是有醫(yī)藥的編碼,同事說醫(yī)藥的這個(gè)稅收編碼是只有醫(yī)院才有資格開,讓我們開給醫(yī)院的發(fā)票稅收編碼改為生物化學(xué)制品。醫(yī)藥的稅收編碼是只有醫(yī)院能開,公司不能開?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計(jì)提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個(gè)“長期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?
職工餐費(fèi)福利費(fèi)通過應(yīng)付職工薪酬核酸需要申報(bào)個(gè)稅么
老師,我們公司在23年九月份還有一筆成本沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在25年五月份了,應(yīng)該如何操作呀
那我如何判斷這兩張發(fā)票上面到底是哪個(gè)編碼正確呢?有些物品大類能找到,小類很難區(qū)分啊!
分類編碼是國家規(guī)定的,固定的編碼,您搜索關(guān)鍵字就可以找到對(duì)應(yīng)的編碼,我也可以發(fā)給您一個(gè)查詢編碼的軟件,您查詢一下
https://bmjc.jss.com.cn/Contents/smartCode/web/index.html#/index 這是免費(fèi)的開票編碼查詢 軟件 ,把你要銷售的商品名輸入進(jìn)去自動(dòng)出來稅收分類編碼,你試試。
嗯嗯!那如果進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上歸入錯(cuò)誤了,我們?nèi)绻凑諝w入正確的開具,那么會(huì)導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)發(fā)票上面名稱那一列名稱對(duì),前面的大類不一致,沒事吧?
這種情況前面錯(cuò)誤的,您可以退票重開,然后您是按照正確的分類編碼開發(fā)票