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你們老師。9.某公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為16%,2018年5月5日銷售產(chǎn)品一批,不含稅價(jià)款為300000元,收到不帶息商業(yè)匯票一張,期限6個(gè)月。該公司持有兩個(gè)月后貼現(xiàn),年貼現(xiàn)率為7%,票據(jù)到期時(shí),付款人按期付款。要求編制銷售產(chǎn)品、票據(jù)貼現(xiàn)和票據(jù)到期的會(huì)計(jì)分錄。10.因債務(wù)人王先生無(wú)力支付前欠某公司貨款,經(jīng)法院裁決只能清償100000元,年末公司將剩余款項(xiàng)確認(rèn)為壞賬損失。要求編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。

2020-07-28 16:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-07-28 16:17

10題目以前欠款是多少呢

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10題目以前欠款是多少呢
2020-07-28
7,借:在途物資 21600 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅3456 貸:應(yīng)付票據(jù) 21600%2B3456 8,銷售產(chǎn)品:借:應(yīng)收賬款 10000%2B1600 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 1600 收到貨款:借:銀行存款 11600*(1-3% ) 財(cái)務(wù)費(fèi)用 11600*3% 貸:應(yīng)收賬款 11600
2020-07-28
同學(xué)你好,借應(yīng)收票據(jù)348000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入300000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)48000
2022-07-05
分錄編制中,請(qǐng)稍候。
2022-12-05
你好 編制銷售產(chǎn)品 借:應(yīng)收票據(jù)?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 票據(jù)貼現(xiàn) 借:銀行存款,財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:應(yīng)收票據(jù)? 票據(jù)到期 借:銀行存款,貸:應(yīng)收票據(jù)?
2022-12-05
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