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麻煩哪位老師繼續(xù)解答一下,謝謝 截圖里面的是追問的內(nèi)容

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2020-07-28 08:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-07-28 09:00

你好,可以根據(jù)付款或者銷售的記錄來開

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快賬用戶3119 追問 2020-07-28 09:02

我真的要被內(nèi)外賬搞懵了

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齊紅老師 解答 2020-07-28 09:04

這個就是不一樣,內(nèi)賬不用考慮稅,沒有發(fā)票也可以做帳,外賬要考慮稅,還得看發(fā)票

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快賬用戶3119 追問 2020-07-28 09:06

對啊 我繞不過來了,無從下手

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快賬用戶3119 追問 2020-07-28 09:07

不像以前在商貿(mào) 見票做賬 沒票的 。單記

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齊紅老師 解答 2020-07-28 09:14

你就按照發(fā)票做外帳就行

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快賬用戶3119 追問 2020-07-28 09:19

但是還有五月份的票 后補的 之類的,我看不明白究竟之前的會計入沒入

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齊紅老師 解答 2020-07-28 09:25

如果之前做了賬沒有發(fā)票,那后面收到發(fā)票可以直接放在對應的分錄后面

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快賬用戶3119 追問 2020-07-28 14:57

怎么沖抵之前的賬戶余額

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快賬用戶3119 追問 2020-07-28 14:59

就是他把干貨之類的全部都掛一個科目里了,現(xiàn)在有的款付清了

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齊紅老師 解答 2020-07-28 15:07

那就是借往來科目貸銀行存款

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快賬用戶3119 追問 2020-07-28 15:15

比如他現(xiàn)在應付賬款余額6000,我怎么給他沖成0,我應該到15640那是正好

比如他現(xiàn)在應付賬款余額6000,我怎么給他沖成0,我應該到15640那是正好
比如他現(xiàn)在應付賬款余額6000,我怎么給他沖成0,我應該到15640那是正好
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齊紅老師 解答 2020-07-28 15:25

借應付賬款貸銀行存款

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快賬用戶3119 追問 2020-07-28 20:06

有沒有調(diào)賬的

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齊紅老師 解答 2020-07-29 07:31

沒有,借應付賬款貸銀行存款做這個分錄就行了

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你好,可以根據(jù)付款或者銷售的記錄來開
2020-07-28
你做了之后,你的科目余額表,你看下還有沒有余額。
2021-10-14
您好 您應該先進行一下實名認證 或者可以etax在線咨詢下
2020-05-27
你好 單位部分 借 管理費用 -社保 (單位)貸 應付職工薪酬-社保 借 應付職工薪酬 其他應收款-個人 貸 銀行存款? 發(fā)放工資的時候?借 應付職工薪酬 貸 其他應收款-個人 銀行存款
2022-10-16
同學。你現(xiàn)在是什么問題
2019-08-20
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