你好,不需要了,寫一個說明留存就可以了
你好. 個稅被申訴,員工已經(jīng)進行匯算清繳,現(xiàn)在稅務(wù)局通知叫員工寫一個誤操作說明,那這部分工資員工還要重新進行匯算清繳嗎?
老師,我還是想問一下代扣代繳個人所得稅,工資部分。有一期申報錯誤,是2021年的。然后這個月員工都自行按照正確的數(shù)據(jù)辦理了匯算清繳。那我還要去稅局更正申報嗎
建筑項目,2022年4月有一部分員工沒發(fā)工資,這個月就沒申報,,現(xiàn)在稅務(wù)局通知他們個人要補稅,如果現(xiàn)在補報的零申報的話要向稅務(wù)局交罰款嗎,那些員工年度匯算會重新計算,他們不用在補稅了吧
老師,公司被申訴了,人員不認(rèn)公司做的工資,只做了他能接受部分的工資匯算清繳了,剩下的申訴了,現(xiàn)在個人所得稅清繳已經(jīng)結(jié)束了,他也沒撤訴,到時稅務(wù)局會怎么處理呢?要查賬嗎?
老師,你好。請問一下,一員工1-6月工資36000元超出部分已交個稅,7-12月工資30000元,勞務(wù)票收入100000元,已交個人所得稅,就這些收入,超了的部分也交個稅了,到了年度匯算清繳時,這個開勞務(wù)票的收入也要納入?yún)R算清繳重新計算個稅嗎?
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?