您好,差異到底是什么原因?要及時(shí)解決,不會(huì)
老師,你好,2021年收到個(gè)稅投訴2020年2.3月未在公司入職,申報(bào)了個(gè)稅,各種溝通不撤銷申訴,稅務(wù)叫去罰款,已經(jīng)匯算清繳了,需要做個(gè)工資調(diào)賬說(shuō)明過(guò)去,請(qǐng)問(wèn)如何調(diào)賬,如何做分錄,下面圖片是當(dāng)年的更正說(shuō)明,跨年度的如何做呢,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)下有公司拿我的身份證信息,做個(gè)稅收入4409元,如果我申訴我沒(méi)有在這家公司拿到工資,稅務(wù)局會(huì)查嗎,查到這么點(diǎn)錢(qián)也不會(huì)處罰吧,因?yàn)槿绻悇?wù)局處罰不大,我也就不愿意申訴了,萬(wàn)一我申訴了,對(duì)方公司知道了,對(duì)方公司也可以把我的個(gè)稅收入4409元,修改憑證,不做成本,或者企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增,那我申訴沒(méi)有意義了,我想稅務(wù)局處罰他們公司,是不是應(yīng)該企業(yè)所得稅匯算清繳5月31日結(jié)束后在是申訴,對(duì)方公司就生米煮成熟飯了,改不了了我申訴才有意義呀
你好老師,公司給有個(gè)工人報(bào)了一個(gè)月工資4800多,但是稅務(wù)局給的名單讓他補(bǔ)個(gè)稅,他登錄后才發(fā)現(xiàn)另外還有兩家公司也在給她報(bào),而且工資都報(bào)的高,當(dāng)時(shí)他說(shuō)不認(rèn)識(shí)有一家就申訴了那家公司于是算出來(lái)他就不補(bǔ)稅了,現(xiàn)在他說(shuō)別人那家被申訴的公司給他打電話給他打錢(qián)要撤訴才能打給他,如果撤訴那家公司,是不是我們公司會(huì)承擔(dān)給他補(bǔ)個(gè)稅啊,不明白為什么我們就報(bào)了一個(gè)月稅務(wù)局讓我們補(bǔ)呢
個(gè)人稅清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)原工資還在報(bào)我的工資,因此而導(dǎo)致我需要補(bǔ)稅,我把原公司沒(méi)有收到的工資修改成了0,做了申報(bào)退稅之后審核不通過(guò)。之后稅務(wù)局打電話跟我了解情況,讓我更正申報(bào)和申訴沒(méi)有實(shí)際收到的工資。并且退稅失敗原因上寫(xiě)了存在需要申訴和核實(shí)的信息。我不想申訴原公司,如果就這樣不做處理的話會(huì)不會(huì)對(duì)我個(gè)人有什么影響。
老師好,我在代賬,這個(gè)公司只有法人一個(gè)每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅,但法人實(shí)際去別的公司工作了,去年他的個(gè)稅在兩個(gè)公司都有申報(bào),今年個(gè)人匯算清繳時(shí),他自己公司去年申報(bào)的個(gè)稅工資部分向稅局提出了申訴,然后通過(guò)了。請(qǐng)問(wèn)他自己公司的自然人系統(tǒng)里給他辦理離職可以從去年的三月份嗎?不行的話該怎么做?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)增了工資,之后如何做會(huì)計(jì)處理
你好,老師,我們廠子租賃給光伏能源地方,收入租賃費(fèi),那我們開(kāi)租賃費(fèi)發(fā)票給他們,需要選什么稅收編碼呢
你好,計(jì)提時(shí)分錄:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本~安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)貸:專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)~安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)使用經(jīng)費(fèi)分錄:借:專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)~安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)貸:銀行存款這樣對(duì)嗎
A公司 給我們開(kāi)票10萬(wàn),實(shí)際結(jié)算9.5萬(wàn)。怎么做賬呢
老師繳納個(gè)稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,注銷公司,稅務(wù)上要注意哪些才能完成清稅
老師,項(xiàng)目資本成本中的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是分別指所有者權(quán)益類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)么?
給員工集團(tuán)辦理的意外險(xiǎn)和雇主險(xiǎn),是管理費(fèi)用下設(shè)福利費(fèi)還是保險(xiǎn)費(fèi)正確,做到福利費(fèi)不超過(guò)工資總額14%可以稅期扣除嗎?
24年申報(bào)增值稅時(shí),按照系統(tǒng)上的數(shù)字申報(bào)了,但是有幾張發(fā)票沖紅了,我在做賬的時(shí)候忘記做負(fù)數(shù)了,導(dǎo)致利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入大于24年所屬期增值稅申報(bào)的收入,所得稅匯算清繳時(shí)提示了,這個(gè)怎么弄。假如所得稅申報(bào)是285萬(wàn),增值稅申報(bào)是283,差了2個(gè),這應(yīng)該怎么調(diào)整
老師,我們用A廠和客戶簽合同,項(xiàng)目完結(jié)的時(shí)候A廠把毛利潤(rùn)轉(zhuǎn)給我們。我們a項(xiàng)目1~4p貨物24萬(wàn),按照賬期客戶也應(yīng)該支付24萬(wàn),但是客戶只支付了20萬(wàn)到A廠,1-4p成本就有21萬(wàn),如果我按照常規(guī)利潤(rùn)算法就應(yīng)該24-20=4萬(wàn),但是廠里不干,因?yàn)槿思覐S里都沒(méi)有收到24萬(wàn)元。我可不可以用20萬(wàn)/24萬(wàn)確定一個(gè)進(jìn)度比,然后再乘以我1-4p的總成本得到一個(gè)新成本。最后利潤(rùn):20萬(wàn)-新成本呢
是按照稅前收入申報(bào)個(gè)人所得稅?
公司原因,報(bào)大了?,F(xiàn)人家不愿意撤訴,這匯算清繳已經(jīng)過(guò)了,不知道要怎么處理啊
那您公司更正納稅申報(bào)表,如果人多金額多,容易被稅務(wù)關(guān)注
報(bào)大的原因是什么?
按發(fā)放的稅前金額做申報(bào)個(gè)人所得稅
兩個(gè)人,公司做大成本??赡莾蓚€(gè)人已經(jīng)做了個(gè)人所得稅清繳了,更正申報(bào)不了啊,他們也不愿意配合也不愿意撤訴,不知道咋處理啊
更正納稅申報(bào)表,企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅,不要因小失大,提前沒(méi)有溝通?
在客戶端更正,顯示這樣呢。那就是要繼續(xù)跟申訴的人繼續(xù)溝通讓他撤訴去更正了是嗎?
老師,那兩個(gè)人已經(jīng)做了個(gè)稅匯算清繳了,把不實(shí)際的申訴了的情況下,那公司去稅務(wù)局把那份工資都撤了做更正申報(bào)可以嗎?再更正申報(bào)企業(yè)所得稅
按專管員要求處理,還原真實(shí)業(yè)務(wù),不要考慮讓對(duì)方撤訴,
跟個(gè)人申報(bào)前沒(méi)有溝通?
沒(méi)有呢。好頭疼
申報(bào)人員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)全部責(zé)任,這是給企業(yè)虛假申報(bào),增加稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)