你稅目看下能增加一行不 有發(fā)生額就申報(bào)
資金賬簿印花稅(依次申報(bào)),在申報(bào)代辦系統(tǒng)里沒有顯示,需要進(jìn)行申報(bào)嗎?還是按年申報(bào)?
我在進(jìn)入報(bào)稅系統(tǒng)之后,待申報(bào)那里只顯示了增值稅,印花稅沒有顯示需要申報(bào),那是不是就不需要申報(bào)了?
老師我們按次申報(bào)印花稅,還需要對(duì)營業(yè)賬簿進(jìn)行0申報(bào)嗎?
老師,我上季度不小心核了印花稅季度申報(bào);營業(yè)帳簿、運(yùn)輸、購銷合同。上季度還能申報(bào)。但是現(xiàn)在申報(bào)第四季度時(shí),顯示“營業(yè)帳簿只能按次或年申報(bào)。 我把營業(yè)帳簿單獨(dú)按次申報(bào)了 但是申報(bào)清冊(cè)那個(gè)營業(yè)帳簿印花稅還是顯示未申報(bào) 而點(diǎn)進(jìn)去想申報(bào)其他已核定季度印花稅,營業(yè)帳簿還是存在,根本沒辦法提交,這個(gè)怎么處理呢?
河北省的小規(guī)模納稅人想申報(bào)印花稅營業(yè)賬簿增值稅,按期申報(bào)里沒有,只有按次申報(bào)里有營業(yè)賬簿。是選擇每季度按次申報(bào),還是按年申報(bào)
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
我剛接手這家公司,公司除了利息收入,近期沒有任何業(yè)務(wù)發(fā)生。而且我看了19年申報(bào)記錄,就一個(gè)年度申報(bào)。
那你查一下,你稅種認(rèn)定里面是按什么來申報(bào)的?