是的,運(yùn)雜費(fèi)計入在途物資的。
老師,運(yùn)雜費(fèi)是算到原材料里面嗎?還有如果在途物資算了運(yùn)雜費(fèi),下面一個題是在途物資到了,借原材料,請問原材料后面的金額是和在途物資后面的金額一樣的嗎。
如果是先借在途物資,那么運(yùn)雜費(fèi)計入在途物資嗎
在途物資中包含了運(yùn)雜費(fèi),那么在途物資到了,原材料中要不要包括運(yùn)雜費(fèi)?
請問下,購買材料時借在途物資貸銀行存款。那入庫時是借原材料貸在途物資?這樣做對嗎?
購買方支付運(yùn)費(fèi),為什么記賬憑證上不把應(yīng)交稅費(fèi)寫出來而是把金額直接計入在途物資?借:在途物資貸:銀行存款
24年末就是純粹少計提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時直接沖消未交增值稅可以嗎
老師,員工發(fā)放工資超5000,之前在總公司發(fā)放,后面這個月開始更改在子公司發(fā)放,那么專項附加扣除需要更改扣款單位嗎,什么時候更改,是否要新公司這個月零申報先,
老師,請教一下,成都那邊,我銷售廢車給小規(guī)模廢品車回收公司。公司要反向開票給我開票不含稅金額94347.12元,說要給我代扣代繳個稅94347.12×千分之五,這個稅率是怎么來的?
租的個人的房租,開發(fā)票稅金公司對公繳納的,這種情況,怎么做憑證?
老師,有未交增值稅看未交增值稅,沒有未交增值稅看應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)對嗎,,都是看應(yīng)交稅費(fèi)發(fā)生額借方,這么理解對嗎
老師好。暫估還有80多萬。找不到相關(guān)的成本票回來沖了。那匯算清繳前,應(yīng)該怎么處理這個暫估80萬的成本呢?分錄要怎么做?還有申報匯算清繳的年報是不是調(diào)增?那多出這80萬應(yīng)該交多少企業(yè)所得稅呢?
老師您好!個人所得稅匯算清繳里面,個人養(yǎng)老金這塊能扣除嗎?
資本支出預(yù)算和現(xiàn)金支出預(yù)算是一回事嗎
老師你好,在公司實(shí)習(xí)的員工領(lǐng)的工資,需要申報個稅嗎?
老師,印花稅不是簽合同產(chǎn)生的稅嗎?但是稅務(wù)那邊要求我們補(bǔ)稅是全部的銷售和進(jìn)貨不管有沒有開票的都要交印花稅是怎么回事?