不需要,你這個(gè)貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù),

疫情下,對一般納稅人生活服務(wù)企業(yè)免征增值稅及附加,已按稅局要求向客戶開具免稅增值稅普通發(fā)票,請問開具的是免稅發(fā)票還需要計(jì)提銷項(xiàng)稅嗎?
請問下生活服務(wù)業(yè)免征增值稅開具的免稅發(fā)票要怎么賬務(wù)處理呀?是發(fā)票全額入營收不計(jì)提增值稅嗎?還是照按6%計(jì)提增值稅,再最后結(jié)轉(zhuǎn)到其他收益?
你好,我單位是屬于生活服務(wù)業(yè),前期開的普通發(fā)票都是按百分之一開具發(fā)票,且按1%計(jì)提稅金,現(xiàn)在稅務(wù)局說要按免稅開具發(fā)票,想問問按免稅開需不需要計(jì)提稅金?另我前期以按1%計(jì)提稅金的怎么處理?
老師好 我們單位之前的會計(jì) 在2019年1月開的普票489325.28元開成免稅發(fā)票了 可在申報(bào)的時(shí)候,卻按開票金額的3%交了增值稅 現(xiàn)在客戶退票,退票金額是399325.28元,現(xiàn)在又按1%稅率給對方開了發(fā)票 請問,收回的發(fā)票紅沖之后,這個(gè)交過的增值稅,我應(yīng)該怎么處理?
老師,一般納稅人期間開發(fā)票,現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,小規(guī)模期間紅沖一般納稅人期間開票后,再開在一般納稅人期間發(fā)生的業(yè)務(wù)。是選擇按6%開,還是3%開,如果3%開,稅務(wù)局說就算你不享受普票免稅政策,按3%開發(fā)票,另外百分之三保稅時(shí)候也要給他報(bào)上去,這個(gè)我怎么不是很懂呀,老師
旅行社可以給客戶開專票嗎,那這部分銷項(xiàng)稅能抵扣差額嗎
老師月末做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個(gè)分錄必須寫嗎 可以直接寫借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅嗎?
老師您好,個(gè)體做了清稅證明后,還可以重新恢復(fù)嗎
老師,電商商家說快遞費(fèi)對不上,讓我這個(gè)電商會計(jì)去對,那這個(gè)快遞費(fèi)一般是跟哪里的數(shù)據(jù)對不上?
有那個(gè)抖音號講稅收比較多的更新快的號嗎?
公司有些應(yīng)收賬款一直收不回來,為什把款收回來,老板答應(yīng)收回50萬,送50萬的酒給客戶,然后將收到的50萬現(xiàn)金投資平臺,這個(gè)所有的分錄怎么寫?
個(gè)人承租房屋,能在公司報(bào)銷嗎
老師,電商商家在平臺上一般怎么提現(xiàn)?
老師,像這種帶著自產(chǎn)銷售的字樣的發(fā)票開具,需要滿足什么條件?。窟M(jìn)項(xiàng)用那些呢
你好老師!單位是一般納稅人,每次來貨卸貨雇傭四五個(gè)卸貨工,每次每個(gè)人二三百元勞務(wù)費(fèi),平均一個(gè)月每人不到一千元,請問用不用讓他們?nèi)ザ惥珠_票,用交個(gè)人所得稅嗎?給這幾個(gè)人的錢用做賬嗎?不做有風(fēng)險(xiǎn)嗎?

