中甲企業(yè)準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=280/1.13*0.13%2B15/1.09*0.09=33.45 銷項(xiàng)稅=27.84/1.13*0.13=3.2 銷項(xiàng)稅= 時(shí)間不夠了,回復(fù)我一下,接著給你打
345、甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,主要從事電冰箱的生產(chǎn)和銷售,2020年6月發(fā)生如下事項(xiàng):(1)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用鋼材-批,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款280萬(wàn)元,委托某運(yùn)輸企業(yè)將該批鋼材運(yùn)回,取得承運(yùn)部門]開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)15萬(wàn)元。(2)將一批壓縮機(jī)銷售給某企業(yè),開(kāi)具普通發(fā)票,取得含稅收入27.84萬(wàn)元。(3)將--批A型電冰箱賒銷給乙公司,雙方在書(shū)面合同中約定6月15日付款。6月15日甲企業(yè)開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款為1040萬(wàn)元;乙公司于6月30日支付貨款,當(dāng)日還依約支付了6.78萬(wàn)元的違約金。(4)將自產(chǎn)的10臺(tái)A型電冰箱(總成本為3.5萬(wàn)元)贈(zèng)送給當(dāng)?shù)氐木蠢显?。已?運(yùn)輸業(yè)增值稅稅率為9%。(計(jì)算結(jié)果保留兩位小數(shù))要求:根據(jù)上述資料,分別回答下列問(wèn)題:(1)計(jì)算事項(xiàng)(1)中甲企業(yè)準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。(2)計(jì)算事項(xiàng)(2)中甲企業(yè)的銷項(xiàng)稅額。(3)計(jì)算事項(xiàng)(3)中甲企業(yè)的銷項(xiàng)稅額。4)事項(xiàng)(4)中甲企業(yè)是否需要繳納增值稅?說(shuō)明理由。
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,主要從事葡萄酒的進(jìn)口和銷售,2019年6月發(fā)生如下事項(xiàng) (1)購(gòu)入紅酒一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款180萬(wàn)元(人民幣,下同),委 運(yùn)輸企業(yè)將該批紅酒運(yùn)回,取得承運(yùn)部門開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)5萬(wàn)元(增 率9%)。 (2)進(jìn)口紅酒一批,支付給國(guó)外的購(gòu)貨款86萬(wàn)元、到達(dá)我國(guó)海關(guān)以前的運(yùn)輸裝卸費(fèi)7萬(wàn) 保險(xiǎn)費(fèi)7萬(wàn)元。海關(guān)代征進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅后,開(kāi)具了進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū) (3)銷售一批紅酒給乙企業(yè),開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,取得含稅收入226萬(wàn)元。 (4)賒銷一批紅酒給丙企業(yè),雙方在書(shū)面合同中約定7月15日付款。6月15日甲企 具了增值稅專用發(fā)票,注明的價(jià)款為250萬(wàn)元:丙企業(yè)于6月30日支付了貨款 (6)本月其他管理、銷售費(fèi)用總金額為35萬(wàn)元(不含折舊費(fèi)),其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)為4萬(wàn),員工出差取得的航空電子客票總金額為2萬(wàn)元。已知:甲企業(yè)進(jìn)口紅酒的關(guān)稅稅率為14%,增值稅一般納稅人的應(yīng)稅稅率為13%,所得 率為25%,平均每月的銷售成本率為70% 根據(jù)事項(xiàng)(1)、(2)、(3)、(4)、(6)計(jì)算本月應(yīng)交增值稅總額。
(4)將一批A型電冰箱賒銷給乙公司,雙方在書(shū)面合同中約定6月15日付款。6月15日甲企業(yè)開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款為1 040萬(wàn)元;乙公司于6月30日支付貨款,當(dāng)日還依約支付了5.65萬(wàn)元的違約金 這道題如何計(jì)算銷項(xiàng)稅?
某公司為增值稅一般納稅人,2020年2月生產(chǎn) 新款式A型電冰箱,每臺(tái)不含稅銷售單價(jià)4 50 0元。當(dāng)月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): ①6日,向某商城銷售A型電冰箱1000臺(tái),由 于商場(chǎng)采購(gòu)量大,給予其10%的價(jià)格優(yōu)惠,開(kāi) 具增值稅專用發(fā)票并將銷售額和折扣額在同一 張發(fā)票的金額欄分別注明。 ②13日,購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)A型電冰箱用原材料一批, 取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為850 000 元,稅額為110 500元。 ③25日,銷售給外省某公司500臺(tái)A型電冰 箱。在銷售過(guò)程中,接受某運(yùn)輸公司的運(yùn)輸服 務(wù),支付運(yùn)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)1 635元,取得增值稅 專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)金額1500元,稅額135 元,貨款及運(yùn)費(fèi)均以銀行存款支付。 計(jì)算該公司本月的增值稅銷項(xiàng)稅額和準(zhǔn)予抵扣 的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。
某公司為增值稅一般納稅人,2020年2月生產(chǎn)新款式A型電冰箱,每臺(tái)不含稅銷售單價(jià)4500元。當(dāng)月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):①6日,向某商城銷售A型電冰箱1000臺(tái),由于商場(chǎng)采購(gòu)量大,給予其10%的價(jià)格優(yōu)惠,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票并將銷售額和折扣額在同一張發(fā)票的金額欄分別注明。②13日,購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)A型電冰箱用原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為850000元,稅額為110500元。③25日,銷售給外省某公司500臺(tái)A型電冰箱。在銷售過(guò)程中,接受某運(yùn)輸公司的運(yùn)輸服務(wù),支付運(yùn)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)1635元,取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)金額1500元,稅額135元,貨款及運(yùn)費(fèi)均以銀行存款支付。計(jì)算該公司本月的增值稅銷項(xiàng)稅額和準(zhǔn)予抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。
看應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?
老師,月底伙食費(fèi)收入支出結(jié)轉(zhuǎn)憑證,還用往伙食費(fèi)流水賬上登記嗎
公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作職責(zé)有什么?
小規(guī)模,發(fā)現(xiàn)去年一個(gè)月份的一筆成本科目寫(xiě)到貸方,報(bào)表取數(shù)沒(méi)有取到,現(xiàn)在反結(jié)賬回去改,然后還有哪些需要做的?所得稅匯算還沒(méi)做
工商年報(bào)截止時(shí)間是什么時(shí)候呢?
老師,我們公司申請(qǐng)退企業(yè)所得稅,退稅申請(qǐng)了,專管員說(shuō)需要調(diào)部分出來(lái),才可以退稅,那我應(yīng)該怎么做呢,退稅申請(qǐng)的金額已經(jīng)提交了
郭老師在嗎,請(qǐng)教問(wèn)題,公司用每個(gè)月第一個(gè)工作日匯率為固定匯率,領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)月末不調(diào)匯。 2025年3月第一個(gè)工作日新幣兌人民幣匯率為5.3440, 4月第一個(gè)工作日匯率為5.3601。 3.16日收到新加坡a公司開(kāi)具的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,需要支付6000新幣,4.9日購(gòu)匯6000新幣,支付6000新幣,購(gòu)匯并支付花費(fèi)人民幣33323.4元,以上每筆分錄怎么做。
庫(kù)存現(xiàn)金是負(fù)數(shù),是賬做錯(cuò)了吧,可以核對(duì)一下現(xiàn)金明細(xì)賬,把做錯(cuò)的更正~ 油有做錯(cuò),就是之前沒(méi)建賬,后來(lái)開(kāi)始建賬,不知道現(xiàn)金有多少,然后有貸現(xiàn)金的科目,也沒(méi)從銀行中提現(xiàn)
老師新建賬的公司,做賬的時(shí)候庫(kù)存現(xiàn)金是負(fù)數(shù)怎么辦
老師,在資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整涵蓋期間這節(jié),調(diào)整事項(xiàng)訴訟判決下達(dá),之前計(jì)提了借營(yíng)業(yè)外支出貸預(yù)計(jì)負(fù)債,后來(lái)判決下達(dá)后又把預(yù)計(jì)負(fù)債轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)付款里,然后支付對(duì)方企業(yè)了,考慮當(dāng)期所得稅時(shí),(題目也說(shuō)了預(yù)計(jì)負(fù)債實(shí)際發(fā)生時(shí)可以扣除),我的疑問(wèn)是預(yù)計(jì)負(fù)債已經(jīng)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款了,不存在了吧,考慮當(dāng)期所得稅時(shí)為什么還要考慮呢,麻煩老師解答一下