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某公司為增值稅一般納稅人,2020年2月生產(chǎn) 新款式A型電冰箱,每臺不含稅銷售單價4 50 0元。當(dāng)月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): ①6日,向某商城銷售A型電冰箱1000臺,由 于商場采購量大,給予其10%的價格優(yōu)惠,開 具增值稅專用發(fā)票并將銷售額和折扣額在同一 張發(fā)票的金額欄分別注明。 ②13日,購進(jìn)生產(chǎn)A型電冰箱用原材料一批, 取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為850 000 元,稅額為110 500元。 ③25日,銷售給外省某公司500臺A型電冰 箱。在銷售過程中,接受某運(yùn)輸公司的運(yùn)輸服 務(wù),支付運(yùn)費(fèi)價稅合計1 635元,取得增值稅 專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)金額1500元,稅額135 元,貨款及運(yùn)費(fèi)均以銀行存款支付。 計算該公司本月的增值稅銷項稅額和準(zhǔn)予抵扣 的增值稅進(jìn)項稅額。

2022-09-11 08:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-11 08:46

你好 該公司本月的增值稅銷項稅額=1000*4 500*(1—10%)*13%%2B500*4500*13% 準(zhǔn)予抵扣的增值稅進(jìn)項稅額=110 500%2B135

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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