你好,你開的普遍嗎?是的話在第11欄里面填寫。
老師,你好個體核定征收開票金額超過核定額,未達(dá)到起征點(diǎn),增值稅申報(bào)表該如何填
個體戶增值稅申報(bào)表里的未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額11欄如何填寫,是填寫實(shí)際開票金額不含稅收入嗎,還有個體戶定期定額申報(bào)表申報(bào)經(jīng)營所得的報(bào)表,也就是經(jīng)營所得,表里應(yīng)稅項(xiàng)2如何填寫,是填寫實(shí)際開票金額還是核定金額還是怎樣的情況
請問老師,個體戶申報(bào)增值稅季度不超過30W,未達(dá)起征點(diǎn)的銷售額比核定銷售額數(shù)額大,這樣可以嗎?
請問老師,個體工商戶申報(bào)增值稅,如果超過核定的額度,是否是填寫在“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”那欄上?
老師,個體戶核定征收開發(fā)票金額未超過核定金額,在申報(bào)表里第11欄填寫核定金額還是實(shí)際銷售金額,
我們廠房里面購買設(shè)備,機(jī)器那些,都打給了一家公司的,然后這家公司再在其他地方去買給我們,錢付了,很多設(shè)備也到了,但是還沒有開票,這種我怎么入賬呢?要不要先錄資產(chǎn)卡片呢?
老師你好!資產(chǎn)負(fù)債表中,應(yīng)收賬款金額是500多萬,怎么操作讓金額少一點(diǎn)
老師,稅務(wù)整改的模板格的模板表格有嗎?,有的話可以發(fā)一下嗎?
老師好!2022年公司購的小車原值12萬,當(dāng)時計(jì)提折舊是按原值計(jì)提,并未算出凈殘值,2022年-2024年多計(jì)提了折舊5000元左右,請問老師現(xiàn)在應(yīng)該怎么沖減調(diào)整,分錄應(yīng)該怎么做。
差旅費(fèi)津貼和誤餐補(bǔ)助需要申報(bào)個稅嗎
請問老師,老板拿公司刷卡機(jī)給別人刷錢到公戶,怎么做會計(jì)分錄?
老師:企業(yè)所得稅季度申報(bào)時:需要報(bào)“已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬”和“實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬”是個稅申報(bào)系統(tǒng)截止到9月份的年累計(jì)數(shù)嗎?
你好老師,小規(guī)模納稅人,由于上個月開錯發(fā)票,服務(wù)開成貨物了,紅沖跨月了,9月紅沖的,這次申報(bào)增值稅說是有退稅,我提交了先抵后退的流程,說是直接可以抵這次的稅款,我那天申報(bào)完一直沒繳納稅款,等的這個流程辦結(jié)了再繳,但是現(xiàn)在我看見稅款還是沒變過來,怎么回事?
一個企業(yè)2024年12月份所屬期申報(bào)了一筆38萬元的增值稅未開票銷售額,然后在2025年8月所屬期的時候,補(bǔ)開了發(fā)票。但是8月所屬期忘記申報(bào)了這一筆負(fù)數(shù)未開發(fā)票銷售額,9月收入期時候才想起來(也是不想8月份退稅),把這一筆復(fù)數(shù)銷售額申報(bào)到9月收所屬期,這種情況合規(guī)嗎?
一般納稅人現(xiàn)在實(shí)際繳納的附加稅比例是多少
是普票,麻煩問下,原核定金額不該,11欄填開票金額是嗎?
你好是的,是這么填寫。