你好 計(jì)算甲企業(yè)2018年度應(yīng)納稅所得額?!?00加上(16-12)加上10
1.甲企業(yè)2018年度利潤(rùn)為100萬(wàn)元,經(jīng)查有兩筆營(yíng)業(yè)外支出,一是通過(guò)政府捐贈(zèng)給災(zāi)區(qū)16萬(wàn)元;另一筆是直接捐贈(zèng)給某一義務(wù)教育學(xué)校10萬(wàn)元。若無(wú)其他的納稅調(diào)整事項(xiàng)。試計(jì)算甲企業(yè)2018年度應(yīng)納稅所得額。
甲企業(yè)2019年年度利潤(rùn)為100萬(wàn)元,經(jīng)查有兩筆營(yíng)業(yè)外支出,一是通過(guò)政府捐贈(zèng)給災(zāi)區(qū)16萬(wàn)元;另一筆是直接捐贈(zèng)給某一義務(wù)教育學(xué)校10萬(wàn)元。計(jì)算2018年應(yīng)納稅所得額。
北京科云股份有限公司本年直接向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng)500萬(wàn)元,本年扣除捐贈(zèng)支出后的利潤(rùn)總額為3000萬(wàn)元,沒(méi)有其他企業(yè)所得稅納稅調(diào)整項(xiàng)目?,F(xiàn)有兩種籌劃方案可供選擇:方案一:直接捐贈(zèng)500萬(wàn)元給災(zāi)區(qū)方案二:通過(guò)紅十字會(huì)捐贈(zèng)500萬(wàn)元給文區(qū)。求方案一和方案二的應(yīng)納企業(yè)所得稅
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北京科云股份有限公司本年直接向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng)500萬(wàn)元,本年扣除捐贈(zèng)支出后的利潤(rùn)總額為3000萬(wàn)元,沒(méi)有其他企業(yè)所得稅納稅調(diào)整項(xiàng)目?,F(xiàn)有兩種籌劃方案可供選擇:方案一:直接捐贈(zèng)500萬(wàn)元給災(zāi)區(qū)方案二:通過(guò)紅十字會(huì)捐贈(zèng)500萬(wàn)元給文區(qū)。求方案一和方案二的應(yīng)納企業(yè)所得稅
老師,老板的私車公用了,請(qǐng)問(wèn)簽私車公用協(xié)議和簽車輛租賃合同,有什么區(qū)別?
請(qǐng)問(wèn)25年中級(jí)會(huì)計(jì)口碑班直播課的講義有紙制版嗎?
2025年更正往年2022到2024年工資薪金申報(bào)為個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬所得,且收到個(gè)人勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,公司承擔(dān)所有代扣個(gè)人所得稅及增值稅附加稅等,怎么做分錄呢?
首單出口退稅一般會(huì)核查幾個(gè)月的房租發(fā)票和水電費(fèi)發(fā)票
老師,請(qǐng)問(wèn)收到2024年匯算清繳退回多交企業(yè)所得稅,應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄
老師好,我這里開(kāi)發(fā)票需要購(gòu)買發(fā)票軟件,購(gòu)買開(kāi)票軟件的費(fèi)用記銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用。
如何把報(bào)銷單放到excel表格里,能夠每行自動(dòng)累計(jì),自動(dòng)形成大小寫。步驟流程
老是13題不是要求算本年經(jīng)營(yíng)杠桿嘛?,為什么答案算的是基期的數(shù)據(jù)?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。蔬菜是采購(gòu)員去市場(chǎng)上采購(gòu)了后,我們?cè)儆门渌蛙嚺渌徒o大學(xué)食堂。雨季來(lái)了,采購(gòu)員去采購(gòu),買了一雙雨鞋22元。請(qǐng)問(wèn)我可以入賬管理費(fèi)用-辦公用品-易耗品嗎?還是我要入低值易耗品呢?
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