你好 借;銀行存款 250000,固定資產(chǎn)75000,貸;實收資本——an公司325000
收到an公司投入貨幣資金250000bn公司投人設(shè)備一臺賬面原價80000元已提折舊10000元雙方合同約定價值75000元不含稅增值稅稅額率百分之十三明細科目怎么寫
輸入試題關(guān)鍵詞 千萬試題任你查 馬上搜題 收到KM公司開具的轉(zhuǎn)賬支票一張,投入貨幣資金300000元。支票已送銀行進賬。2 收到IT公司投資的一項專利權(quán),經(jīng)評估確認(rèn)價值為350000元(包含稅,增值稅稅率為6%)3收到Y(jié)Y先生投入的舊設(shè)備一臺,賬面原值90 000,已提折舊8000元,雙方確認(rèn)的價值為8200元(不含稅)。4 收到Y(jié)M公司投入的原材料的一批,投資合同約定價值為60000元,進項稅稅額為9600元。YM公司已開具增值稅專用發(fā)票,約定價值與公允價值相符,材料已驗收入庫。 5 收到BC公司投入的非專利技術(shù)一項,合同約定價值60000元(含稅,增值稅稅率為6%),同時收到BF公司投入的科研樓一棟,合同約定該房屋的價值為30000000元(含稅,增值稅稅率為10%),合同約定價值與公允價值均相符。 西小姐促NL久業(yè)久次州他出如¥h△-_ 1
收到LG公司投資設(shè)備一臺,賬面價原價10萬元,以提折舊19,000元,雙方合同約定價值為8萬元不含稅增值稅稅率為13%,做會計分錄。
【資料】FL公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。該公司發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù):1.收到KM公司開具的轉(zhuǎn)賬支票一張,投入貨幣資金300000元。支票已送銀行進賬。2.收到IT公司投資的一項專利權(quán),經(jīng)評估確認(rèn)價值為350000元(含稅,增值稅稅率為6%)。3.收到Y(jié)Y先生投入的舊設(shè)備一臺,賬面原值90000元,已提折舊8000元,雙方確認(rèn)的價值為82000元(不含稅)。4.收到Y(jié)M公司投入的原材料一批,投資合同約定價值為60000元,進項稅稅額為7800元。YM公司已開具增值稅專用發(fā)票,約定價值與公允價值相符,材料已驗收入庫。5.收到BC公司投入的非專利技術(shù)一項,合同約定價值為60000元(含稅,增值稅稅率為6%),同時收到BF公司投入的科研樓一棟,合同約定該房屋的價值為30000000元(含稅,增值稅稅率為9%),合同約定價值與公允價值均相符。
【目的】練習(xí)投入資本的核算?!举Y料】FL公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%該公司發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù):1.收到KM公司開具的轉(zhuǎn)賬支票一張,投入貨幣資金300000元。支票已送銀行進賬2.收到IT公司投資的一項專利權(quán),經(jīng)評估確認(rèn)價值為350000元(含稅,增值稅稅率為6%)3.收到Y(jié)Y先生投入的舊設(shè)備一臺,賬面原值0000元,已提折舊8000元,雙方確認(rèn)的價值為82000元(不含稅)4.收到Y(jié)M公司投入的原材料一批,投資合同約定價值為60000元,進項稅稅額為7800元。YM公司已開具增值稅專用發(fā)票,約定價值與公允價值相符,材料已驗收入庫。5.收到BC公司投入的非專利技術(shù)一項,合同約定價值為60000元(含稅,增值稅稅率為6%),同時收到BF公司投入的科研樓一棟,合同約定該房屋的價值為30000000元(含稅,增值稅稅率為9%),合同約定價值與公允價值均相符。【要求】根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務(wù)資料,編制相關(guān)的會計分錄?!敬痤}】
新員工入職,首先是社保增員嗎?還是零申報個稅?不太明白這個
公司買辦公樓對外出租房產(chǎn)稅是12%需要減辦征收嗎?
那本?完工入庫A商品1300只,B商品1500只,月末在產(chǎn)品為1000只,這樣完整的分錄怎么寫呢?月末在產(chǎn)品為1000只寫錯了分錄
二手車需做折舊嗎?22000元購的,如需折舊按多少年折舊?殘值率多少?
公司用股東個人的房產(chǎn)辦公需要繳納房產(chǎn)稅么?
員工報銷差旅費。必須是這個員工在我們公司繳納社保,申報個稅的,對嗎?
老師,請問如果服務(wù)業(yè)代收電費對方備注服務(wù)費,我們開服務(wù)費發(fā)票可以的嗎?
勞聯(lián)人力資源有限公司的\'張怎么做,我們代發(fā)單位為什么給我們開勞務(wù)費發(fā)票 搞不懂 我代發(fā)怎么寫會計分錄
我有一個壓路機要租賃給工地,對方要開票,我是開個體工商戶還是注冊公司,免稅政策哪個好些
員工出去拓展業(yè)務(wù)開的加油費,發(fā)票開給公司的這筆費用能做費用扣除嗎?如果是專票的話,進項稅能抵扣嗎?如果不能做費用扣除的話應(yīng)該怎么辦?具體怎么操作合理?