你好 1.收到KM公司開具的轉(zhuǎn)賬支票一張,投入貨幣資金300000元。支票已送銀行進(jìn)賬 借:銀行存款,貸:實(shí)收資本 2.收到IT公司投資的一項(xiàng)專利權(quán),經(jīng)評(píng)估確認(rèn)價(jià)值為350000元(含稅,增值稅稅率為6%) 借:無(wú)形資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:實(shí)收資本 3.收到Y(jié)Y先生投入的舊設(shè)備一臺(tái),賬面原值0000元,已提折舊8000元,雙方確認(rèn)的價(jià)值為82000元(不含稅) 借:固定資產(chǎn),貸 :實(shí)收資本 4.收到Y(jié)M公司投入的原材料一批,投資合同約定價(jià)值為60000元,進(jìn)項(xiàng)稅稅額為7800元。YM公司已開具增值稅專用發(fā)票,約定價(jià)值與公允價(jià)值相符,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。 借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:實(shí)收資本 5.收到BC公司投入的非專利技術(shù)一項(xiàng),合同約定價(jià)值為60000元(含稅,增值稅稅率為6%),同時(shí)收到BF公司投入的科研樓一棟,合同約定該房屋的價(jià)值為30000000元(含稅,增值稅稅率為9%),合同約定價(jià)值與公允價(jià)值均相符。 借:無(wú)形資產(chǎn),固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:實(shí)收資本

輸入試題關(guān)鍵詞 千萬(wàn)試題任你查 馬上搜題 收到KM公司開具的轉(zhuǎn)賬支票一張,投入貨幣資金300000元。支票已送銀行進(jìn)賬。2 收到IT公司投資的一項(xiàng)專利權(quán),經(jīng)評(píng)估確認(rèn)價(jià)值為350000元(包含稅,增值稅稅率為6%)3收到Y(jié)Y先生投入的舊設(shè)備一臺(tái),賬面原值90 000,已提折舊8000元,雙方確認(rèn)的價(jià)值為8200元(不含稅)。4 收到Y(jié)M公司投入的原材料的一批,投資合同約定價(jià)值為60000元,進(jìn)項(xiàng)稅稅額為9600元。YM公司已開具增值稅專用發(fā)票,約定價(jià)值與公允價(jià)值相符,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。 5 收到BC公司投入的非專利技術(shù)一項(xiàng),合同約定價(jià)值60000元(含稅,增值稅稅率為6%),同時(shí)收到BF公司投入的科研樓一棟,合同約定該房屋的價(jià)值為30000000元(含稅,增值稅稅率為10%),合同約定價(jià)值與公允價(jià)值均相符。 西小姐促NL久業(yè)久次州他出如¥h△-_ 1
收到BC公司投入非專利技術(shù)一項(xiàng),合同約定價(jià)值60000元,(含稅,增值稅稅率為6%)同時(shí)收到BF,公司投入的科研樓一棟,合同約定,該房屋的價(jià)值為30000000元,(含稅,增值稅稅率為9%),合同約定價(jià)值與公允價(jià)值均相符,會(huì)計(jì)分錄帶摘要。
5.收到BC公司投入的非專利技術(shù)一項(xiàng),合同約定價(jià)值為60000元(含稅,增值稅稅率為6%),同時(shí)收到BF公司投入的科研樓一棟,合同約定該房屋的價(jià)值為30000000元(含稅,增值稅稅率為9%),合同約定價(jià)值與公允價(jià)值均相符。帶摘要,數(shù)算對(duì)
收到y(tǒng)m公司投入的原材料一批,投資合同約定價(jià)值為6萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額為7800元,已經(jīng)開具增值稅專用發(fā)票,約定價(jià)值與公允價(jià)值相符,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。
【資料】FL公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1.收到KM公司開具的轉(zhuǎn)賬支票一張,投入貨幣資金300000元。支票已送銀行進(jìn)賬。2.收到IT公司投資的一項(xiàng)專利權(quán),經(jīng)評(píng)估確認(rèn)價(jià)值為350000元(含稅,增值稅稅率為6%)。3.收到Y(jié)Y先生投入的舊設(shè)備一臺(tái),賬面原值90000元,已提折舊8000元,雙方確認(rèn)的價(jià)值為82000元(不含稅)。4.收到Y(jié)M公司投入的原材料一批,投資合同約定價(jià)值為60000元,進(jìn)項(xiàng)稅稅額為7800元。YM公司已開具增值稅專用發(fā)票,約定價(jià)值與公允價(jià)值相符,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。5.收到BC公司投入的非專利技術(shù)一項(xiàng),合同約定價(jià)值為60000元(含稅,增值稅稅率為6%),同時(shí)收到BF公司投入的科研樓一棟,合同約定該房屋的價(jià)值為30000000元(含稅,增值稅稅率為9%),合同約定價(jià)值與公允價(jià)值均相符。
就是每次別人問你家納稅情況一年是多少,我們一直有進(jìn)項(xiàng)稅,所以導(dǎo)致銷項(xiàng)不用繳納增值稅,剩下就是繳納個(gè)印花稅和工會(huì)經(jīng)費(fèi),那我不繳納的銷項(xiàng)稅的金額算我一年的交稅嗎,還是不繳納就不算了
我給開票員增加了開票權(quán)限,開票員待授權(quán)中勾選不上是怎么回事?
老師好,請(qǐng)問臨時(shí)工的工資怎么做分錄
一般納稅人生產(chǎn)型,開了一個(gè)銷售發(fā)票粉碎機(jī)一臺(tái)10萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票內(nèi)容怎么開比較合適?
為什么這項(xiàng)業(yè)務(wù)不能這樣填寫,什么時(shí)候用生產(chǎn)成本—基本生產(chǎn)車間和輔助生產(chǎn)車間?
老師,留低抵欠增值稅的滯納金可以抵減嗎?
你好老師,我們是一般納稅人企業(yè),我們收到一張采購(gòu)的普通發(fā)票,那我是按價(jià)稅合計(jì)還是按不含稅金額入原材料呢?
增值稅發(fā)票信息欄沒收票方和開票方單位名稱,只有雙方的納稅識(shí)別號(hào),這樣的發(fā)票不能接收吧?老師
個(gè)體工商戶能通過(guò)電子稅務(wù)局app手機(jī)端申報(bào)繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅嗎?具體怎么操作呢
有個(gè)事業(yè)單位撤銷合并,賬戶還有資金,現(xiàn)在撤銷單位要把賬戶資金調(diào)至上級(jí)主管部門,不調(diào)至合并單位,如何辦理手續(xù)

