您好,收到代銷清單的時(shí)候,應(yīng)該是確認(rèn)收入的,借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入銷項(xiàng)稅額,給對(duì)方代銷手續(xù)費(fèi)的,就沖減應(yīng)收賬款,借銷售費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)收賬款
收到代銷清單時(shí),借銷售費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi),貸應(yīng)收賬款。我想問(wèn)一下這個(gè)應(yīng)收賬款為什么是減少的
委托代銷收到清單時(shí),給對(duì)方代銷費(fèi)用5萬(wàn),會(huì)計(jì)分錄是不是,借:應(yīng)收,貸方:主營(yíng)收入和稅費(fèi),然后又借:銷售費(fèi)用5萬(wàn),貸方:應(yīng)收賬款5,這樣正確嗎?
我想問(wèn)下 借:應(yīng)收賬款 20 銷售費(fèi)用-海運(yùn)費(fèi) -5 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:15 這個(gè)是什么意思啊 是表示銷售費(fèi)用減少了嗎
老師我想問(wèn)一下就是我想把應(yīng)付賬款多出來(lái)的錢,入到銷售費(fèi)用里面,怎么做憑證,應(yīng)該應(yīng)付賬款在借方,然后我這個(gè)應(yīng)付才會(huì)減少吧,借應(yīng)付賬款在借方,貸銷售費(fèi)用在貸方嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我銷售貨物開(kāi)具了發(fā)票是不是 借:應(yīng)收賬款 貸:合同負(fù)債 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—銷項(xiàng)稅 收到貨款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
老師,股東退休了,但是仍在企業(yè)任職總經(jīng)理,付給股東的合理工資是否可以稅前扣除?
公司出借給個(gè)人錢,個(gè)人不是公司法人股東,跟公司沒(méi)有關(guān)系,可以嗎?怎么做賬
您好老師,出口退稅勾選并提交確認(rèn)一個(gè)多星期了,現(xiàn)在退稅申報(bào)系統(tǒng)還沒(méi)有發(fā)票的信息,我想問(wèn)下:給我們開(kāi)進(jìn)貨發(fā)票的商家做增值稅申報(bào)有關(guān)系嗎,對(duì)方不申報(bào)我們這邊不能退稅嗎?
24年12月-25年1-4月,跟我們合作的勞務(wù)公司給我們開(kāi)的發(fā)票項(xiàng)目名稱開(kāi)成經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)了,但是對(duì)方目前還沒(méi)有紅沖重開(kāi),等紅沖重開(kāi)了,需要把賬簿里錯(cuò)誤的發(fā)票扯掉把正確的附進(jìn)去嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)餐飲公司,在自己餐廳接待產(chǎn)生招待費(fèi),餐廳營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表和會(huì)記賬務(wù)怎樣處理
麻煩老師講下,紅色顏色寫的字的內(nèi)容,謝謝
老師 2024年工資成本10萬(wàn)重復(fù)錄了,匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)并納稅調(diào)增了,稅務(wù)老師說(shuō)不調(diào)賬,只調(diào)表,那請(qǐng)問(wèn)2025年我還要紅沖這比分錄了,如果紅沖了就意味著利潤(rùn)又增加了,那等于會(huì)造成25年利潤(rùn)高又要上一部分企業(yè)所得稅了
你好!公車檢車費(fèi)用怎么入帳
企業(yè)所得稅匯算清繳,是用張載金額調(diào)成稅收金額,還是稅收調(diào)張載。比方說(shuō),張載100,稅收20,是調(diào)增還是調(diào)減。
公司是食品加工行業(yè),做完工產(chǎn)品成本表要如何做?