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某木器加工企業(yè)系增值稅一般納稅人,生產(chǎn)的產(chǎn)品使用16%的增值稅稅率。2018年8月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)從苗木公司(小規(guī)模納稅人)購(gòu)進(jìn)原木一批,取得增值稅普通發(fā)票,發(fā)票金額欄注明的價(jià)款50000元,該批原木當(dāng)月已全部生產(chǎn)領(lǐng)用 (2)銷售給某商場(chǎng)辦公桌一批,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票一份,發(fā)票金額欄注明的價(jià)格為65000元 (3)銷售給某經(jīng)銷商家具一批,不含稅價(jià)款250000元,委托某貨運(yùn)公司運(yùn)送貨物,代墊運(yùn)費(fèi)15000元,貨運(yùn)公司將發(fā)票開(kāi)具給經(jīng)銷商,木器加工企業(yè)將運(yùn)費(fèi)發(fā)票轉(zhuǎn)交給該經(jīng)銷商 (4)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票金額欄注明的價(jià)款為200000元、稅額為32000元,發(fā)票已認(rèn)證 (5)將自產(chǎn)的餐桌贈(zèng)送給敬老院,該批餐桌生產(chǎn)成本為16000元,餐桌的正常不含稅銷售售價(jià)為20000元 (6)以賒銷方式銷售餐桌給某飯店,發(fā)貨當(dāng)天全額開(kāi)具普通發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)金額23200元 (7)上月購(gòu)進(jìn)已按12%計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的原木,因管理不善發(fā)生被盜,已無(wú)法確定該項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅額,賬面成本減少38140元 要求:計(jì)算該木器加工企業(yè)當(dāng)期應(yīng)繳增值稅稅額

2020-06-26 14:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-06-26 15:52

業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是0

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齊紅老師 解答 2020-06-26 15:52

業(yè)務(wù)2銷項(xiàng)稅額的計(jì)算65000*13%=8450

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齊紅老師 解答 2020-06-26 15:53

業(yè)務(wù)3銷項(xiàng)稅額的計(jì)算250000*13%=32500 進(jìn)項(xiàng)稅額15000*9%=1350

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齊紅老師 解答 2020-06-26 15:54

業(yè)務(wù)4進(jìn)項(xiàng)稅額貸的計(jì)算35000

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齊紅老師 解答 2020-06-26 15:54

業(yè)務(wù)5銷項(xiàng)稅額的計(jì)算20000*16%=3200

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齊紅老師 解答 2020-06-26 15:55

業(yè)務(wù)6銷項(xiàng)稅額的計(jì)算23200/1.16*16%=3200

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齊紅老師 解答 2020-06-26 15:55

業(yè)務(wù)7進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的計(jì)算 38140*10%=3814

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齊紅老師 解答 2020-06-26 15:56

本月進(jìn)項(xiàng)稅額的合計(jì)是 1350+35000-3814=32536

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齊紅老師 解答 2020-06-26 15:58

本月銷項(xiàng)稅額的合計(jì) 8450+32500+3200+3200=47350

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齊紅老師 解答 2020-06-26 15:59

計(jì)算該木器加工企業(yè)當(dāng)期應(yīng)繳增值稅稅額 47350-32536

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你回復(fù)一下,給你一個(gè)完整的回復(fù)。
2020-04-07
業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是0
2020-06-26
你好同學(xué),稍后發(fā)給你
2023-05-04
你好同學(xué),稍等回復(fù)你
2023-04-20
你好,題目要求做什么?
2022-03-21
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