好的。同學。借銀行存款100000,借應收票據(jù)13000,貸主營業(yè)務(wù)收入100000,貸應交稅費13000。
(6)16日,銷售給乙企業(yè)B產(chǎn)品200件,單價500元/件,計100000,增值稅銷項稅額13000元。購貨方已預先匯來貨款100000元,收到產(chǎn)品后開來1張3個月的商業(yè)承兌匯票補付余款,號碼C0873。
寫出以下產(chǎn)品生產(chǎn)業(yè)務(wù)的會計分錄。(二)實訓資料某企業(yè)為一般納稅人,20x5年8月發(fā)生以下有關(guān)銷售的經(jīng)濟業(yè)務(wù)。(1)3日,銷售給甲企業(yè)A產(chǎn)品100件,單價500元/件,計50000元;B產(chǎn)品200件,單價500元/件,計100000元。增值稅銷項稅額共計19500元。收到轉(zhuǎn)賬支票1張,號碼834560存入銀行。(2)5日,銷售給乙企業(yè)A產(chǎn)品200件,單價500元/件,計100000元,增值稅銷項稅額13000元。貨款尚未收到。(3)8日,銷售給甲企業(yè)B產(chǎn)品300件,單價500元/件,計150000元,增值稅銷項稅額19500元。收到銀行承兌匯票1張,號碼IC0453。(4)11日,支付廣告費100000元,開出轉(zhuǎn)賬支票1張,號碼244625。(5)13日,以現(xiàn)金支付銷售產(chǎn)品運費500元。(6)16日,銷售給乙企業(yè)B產(chǎn)品20件,單價500元/件,計100000元,增值稅銷項稅額13000元。購貨方已預先匯來貨款100000元,收到產(chǎn)品后開來1張3個月的商業(yè)承兌匯票補付余款,號碼1C0873。
)16日,銷售給乙0元,增值稅銷項稅額13000元。購貨方已預先匯來貨款100000元收到產(chǎn)品后開來1張3個月的商業(yè)承兌匯票補付余款,號碼IC087企業(yè)
實訓四產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理(一)實訓目的掌握產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理。(二)實訓資料某企業(yè)為一般納稅人,20x5年8月發(fā)生以下有關(guān)銷售的經(jīng)濟業(yè)務(wù)。(1)3日,銷售給甲企業(yè)A產(chǎn)品100件,單價500元/件,計50000元;B產(chǎn)品200件,單價500元/件,計100000元。增值稅銷項稅額共計19500元。收到轉(zhuǎn)賬支票一張,號碼0834560,存入銀行。(2)5日,銷售給乙企業(yè)A產(chǎn)品200件,單價500元/件,計100000元,增值稅銷項稅額13000元。貨款尚未收到(3)8日,銷售給甲企業(yè)B產(chǎn)品300件,單價500元/件,計150000元,增值稅銷項稅額19500元。收到銀行承兌匯票一張,號碼IC0453。(4)11日,支付廣告費100000元,開出轉(zhuǎn)賬支票一張,號碼2844562。(5)13日,以現(xiàn)金支付銷售產(chǎn)品運費500元。(6Y16日,銷售給乙企業(yè)B產(chǎn)品200件,單價500元/件,計100000元,增值稅銷項稅額13000元。購貨方已預先匯來貨款100000元,收到產(chǎn)品后開來一張3個月的商業(yè)承兌匯票補
16)16日,銷售給乙企業(yè)B產(chǎn)品200件,單價500元/件,計100000元,增值稅銷項稅額13000元,購貨方已預先匯來貨款100000元,收到產(chǎn)品后開來1張3個月的商業(yè)承兌匯票付余款,號碼|CO873。(7)19日,結(jié)轉(zhuǎn)A、B兩種產(chǎn)品的銷售成本,A產(chǎn)品單位成本400元,B產(chǎn)品單位成350元。
老師不明白這個12.5是咋算出來的
老師!24年企業(yè)所得稅忘計提了25賬務(wù)處理怎么怎么做?分錄應該怎么做
老師你好,單位有幾筆小額應付甲方首存金利息的其他應付款,但是甲方?jīng)]做賬,我單位要怎么結(jié)轉(zhuǎn)這幾筆業(yè)務(wù)呢?
公司辦公室養(yǎng)的貓,給貓買的貓糧貓砂貓條等發(fā)票做賬分錄怎么寫
家權(quán)老師在嗎,老師在嗎
排污費和垃圾處理費是免稅的,在顧客沒交錢之前如果給他開了普通發(fā)票或者增值稅專用發(fā)票的話,算是虛開發(fā)票嗎?
本體維修金只能開收據(jù)的,在顧客沒有交錢之前卻開了增值稅專用發(fā)票算虛開發(fā)票嗎?
您好,外貿(mào)出口企業(yè),辦理出口退稅,導入的四票信息,數(shù)據(jù)自檢出來的信息有三票提示存在錯誤類疑點,疑點對象為外貿(mào)企業(yè)出口退稅進項明細申報表表,疑點代碼A0215,疑點內(nèi)容,申報的發(fā)票余電子信息,應不予受理。但是此前信息都比對成功了的呢?這和我們的第一次申報退稅有關(guān)嘛?
老師好,我們公司是做軟件開發(fā)的,有即征即退增值稅。現(xiàn)在以公司名義買了一輛車,進項抵扣稅額可以用于增值稅即征即退的進項稅嗎?
老師,您好!私企以員工名字買了一輛公車,用做單位用車,還是以員工名字歸還車輛貸款?這樣怎么做賬呢?