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老師這題怎么做?急急急

老師這題怎么做?急急急
2020-06-20 08:45
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-06-20 09:06

借研發(fā)支出費(fèi)用化支出100 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額3 貸原材料30 應(yīng)付職工薪酬20 銀行存款53

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齊紅老師 解答 2020-06-20 09:07

借研發(fā)支出—資本化支出300 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額3 貸原材料100 應(yīng)付職工薪酬150 銀行存款53

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齊紅老師 解答 2020-06-20 09:08

借無(wú)形資產(chǎn)300 管理費(fèi)用100 貸研發(fā)支出費(fèi)用化支出100 —資本化支出300

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學(xué)員你好,計(jì)算如下 次數(shù)=360/60=6 平均余額=2400/360*60=400 機(jī)會(huì)成本=400*0.6*0.1=24
2022-12-29
借管理費(fèi)用8475 生產(chǎn)成本33900 貸應(yīng)付職工薪酬42375 借應(yīng)付職工薪酬42375 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入37500 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅4875 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本25000 貸庫(kù)存商品25000
2022-12-29
你好 到期償還的本息和=800萬(wàn)*(F/P,10%,5)=800萬(wàn)*1.6105
2022-12-29
借研發(fā)支出費(fèi)用化支出100 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額3 貸原材料30 應(yīng)付職工薪酬20 銀行存款53
2020-06-20
當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 2.6+15.6=18.2 當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額的計(jì)算是 13+6.5+20*13%=22.1 應(yīng)交增值稅22.1-18.20=3.9
2023-06-09
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