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2019年5月誒公司為一般納稅人增值稅稅率為13%以下情況。1.10月10日因管理不上造成庫存物資意外失火的,增值稅專用發(fā)票上注明的成本為¥20,000。增值稅為2600元2.18日,我收到一批購買福利用原材料。該材料成本為6萬元,購買時繳納進項稅額為7800。

2020-06-17 19:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-06-17 20:21

你好,這個 是需要計提什么數(shù)據(jù)?

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你好,這個 是需要計提什么數(shù)據(jù)?
2020-06-17
同學你好 1、借:待處理財產(chǎn)損溢22600 貸:原材料20000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)2600 借:管理費用22600 貸:待處理財產(chǎn)損溢22600 2、借:原材料60000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)7800 貸:銀行存款67800 借:原材料7800 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)7800 借:管理費用67800 貸:原材料67800
2022-05-26
您好 借:待處理財產(chǎn)損溢22600 貸:原材料 20000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 2600 借:管理費用67800 貸:應(yīng)付職工薪酬67800 借:應(yīng)付職工薪酬 67800 貸:原材料 60000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出7800
2022-05-25
您好 借 待處理財產(chǎn)損溢20000 貸 原材料20000 借 管理費用67800 貸 應(yīng)付職工薪酬67800 借 應(yīng)付職工薪酬67800 貸 原材料60000 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出7800
2022-04-19
您好 進項稅額13000 銷項稅額39000 進項稅額轉(zhuǎn)出2600 應(yīng)納稅額 39000-(13000-2600)=28600
2022-05-13
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