你好, 先開紅字發(fā)票再開正確發(fā)票,先開正確的再紅字也可以
你好,普通電子發(fā)票開錯是不是只能先沖紅然后再開具一張呢?還是說可以先開再去沖紅
開具電子普通發(fā)票后部分銷售退回,能開紅字電子發(fā)票嗎?是紅沖全部然后按實際銷售再開正確的發(fā)票,還是開一張與退回金額相符的紅字發(fā)票?
老師您好,我想請問一下,關于普通紙質(電子)發(fā)票紅沖,是不是可以直接紅沖,不需要開紅字信息申請請;但紙質(電子)專用發(fā)票,是不可以直接紅沖的,需要先填開紅字信息申請表,然后再開銷項負數(shù)紅沖呢?
你好老師,想問一個問題 就是黑色稅盤電子普通發(fā)票開錯了需要紅沖,但是稅盤現(xiàn)在沒有發(fā)票去,不能負數(shù)開具 這樣的情況是要怎么繼續(xù)紅沖呢 是要領取電子普通發(fā)票之后再進行負數(shù)開具 還是可以去稅務局進行電子普通發(fā)票紅沖
想請教一個問題就是紅沖的發(fā)票,是一定一定先紅沖,然后再開票嗎,還是說可以先開正確的,然后再紅沖,這個沒有先后順序還是有先后順序的呀,比如,我1月份的發(fā)票,由于沒有備注,客戶3月份告訴我開一張正確的,需要備注,然后我是沒有收到客戶1月份的發(fā)票寄過來,我是不是可以先開正確的,然后后面收到錯誤的發(fā)票再紅沖呢,還是說必須先在開票軟件上先紅沖,然后才可以開正確的有備注的發(fā)票,這個順序有講究嗎
你好老師,酒店收入收到客人微信轉對公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費1980元。2早餐費76元,合計消費2386元離店結算退款微信退回614元這個分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進項,申報增值稅時為什么不自動抵扣了,要手動填寫什么嘛
24年財務已結賬,稅務所有申報都已完成,次年匯算年報提交時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認了收入對公司財務狀況,涉及所得稅費用,高新企業(yè)的評定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調賬,更正多少報表,這個少做的收入部分今年要調明年還要調。這兩年稅務系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對越來越嚴,年報相關聯(lián)的明細表填報也多了。
老師傭金手續(xù)費匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進出口貿易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因對方不需要發(fā)票,我就按無票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計1.3萬,不含稅收入370萬,應納所得稅額6.8萬
老師,簡易注銷承諾書,股東簽字要不要蓋手印和公章
商貿公司主營沙子石子,商貿公司自己建新廠房用了自己公司采購的沙子石子建廠,自用的沙子石子怎么做賬
老師就是印花稅可以用應交稅費作為一級科目嗎?
老師你好就是哪些二級科目是計入稅金及附加的