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所選公司均定義為產(chǎn)品制造業(yè),該公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,企業(yè)所得稅稅率為25%。其他基本情況自擬,自擬內(nèi)容包括公司題目、注冊資本、經(jīng)營范圍、所涉及模塊的業(yè)務(wù)流程、崗位設(shè)計等內(nèi)容,基本情況說明即可得分。二、業(yè)務(wù)設(shè)置環(huán)節(jié)(60分)根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務(wù)設(shè)置完整性(包括時間、經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容、金額等),以及根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務(wù)書寫會計分錄的正確性,酌情給分。具體要求:1.從以下六個模塊中任選三個(6選3)設(shè)置具體業(yè)務(wù)并進行賬務(wù)處理。第一模塊,存貨(兩個方案任選其一)方案1:存貨的實際成本法。業(yè)務(wù)設(shè)置內(nèi)容主要包括:取得、入庫、發(fā)出及其期末計價。方案2:存貨的計劃成本法。業(yè)務(wù)設(shè)置內(nèi)容主要包括:取得、入庫和發(fā)出第二模塊,金融資產(chǎn)(兩個方案任選其一)方案1:交易性金融資產(chǎn)業(yè)務(wù)設(shè)置內(nèi)容主要包括:取得、持有、處置。方案2:債權(quán)投資業(yè)務(wù)設(shè)置內(nèi)容主要包括:取得、持有、到期。第三模塊,長期股權(quán)投資業(yè)務(wù)設(shè)置內(nèi)容:權(quán)益法(初始計量、后
(根括給定的資料,采用借貸記賬法對各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會十分錄,將各業(yè)務(wù)順序編號作為會計分錄題號,與在答題紙相應(yīng)位置。要求科目、借貨方向、金額都正確,會計分錄格#規(guī)范。在途物資、原材料、在建工程固定資產(chǎn)、生產(chǎn)座本庫存商品、應(yīng)交稅費若有的應(yīng)列出的的科目第17:18題寫過算過程,17、18每小#5分:其金每小題3分:共計100分。)2202201010資料:江西豫章制造有限公司2022年12月發(fā)生以[下經(jīng)濟業(yè)務(wù),該公司為一般納稅人,增值稅稅率13%,運輸費暫不考慮增值稅,所得稅稅率25%。(1)向省工商銀行申請流動資金貨款1,000,000元,款項已存入銀行。(2)接受投資的汽車一輛,其價值為200,000元,增值稅26,000元,增值稅不可抵扣。(3)頂付洪都機械制造公司貨款2,000,000元。(4)從洪都機械制造公司購入“臺雨要安裝的設(shè)備,#但稅專用發(fā)票載明其價款1,000,000,增值稅2201010130,000元,對方代墊運雜費10,000元。(5)任設(shè)備安裝過程中,領(lǐng)用原材料5,000元,并以存款5,000元支付安裝調(diào)試費用。(6)上述設(shè)各已安裝完畢,并交付使用
(根括給定的資料,采用借貸記賬法對各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會十分錄,將各業(yè)務(wù)順序編號作為會計分錄題號,與在答題紙相應(yīng)位置。要求科目、借貨方向、金額都正確,會計分錄格#規(guī)范。在途物資、原材料、在建工程固定資產(chǎn)、生產(chǎn)座本庫存商品、應(yīng)交稅費若有的應(yīng)列出的的科目第17:18題寫過算過程,17、18每小#5分:其金每小題3分:共計100分。)2202201010資料:江西豫章制造有限公司2022年12月發(fā)生以[下經(jīng)濟業(yè)務(wù),該公司為一般納稅人,增值稅稅率13%,運輸費暫不考慮增值稅,所得稅稅率25%。(1)向省工商銀行申請流動資金貨款1,000,000元,款項已存入銀行。(2)接受投資的汽車一輛,其價值為200,000元,增值稅26,000元,增值稅不可抵扣。(3)頂付洪都機械制造公司貨款2,000,000元。(4)從洪都機械制造公司購入“臺雨要安裝的設(shè)備,#但稅專用發(fā)票載明其價款1,000,000,增值稅2201010130,000元,對方代墊運雜費10,000元。(5)任設(shè)備安裝過程中,領(lǐng)用原材料5,000元,并以存款5,000元支付安裝調(diào)試費用。(6)上述設(shè)各已安裝完畢,并交付使用
老師,公司是月休四天,節(jié)假日另算,像今年四月份是有一天節(jié)假日,請問給與員工核算工資我是按25天還是26天算?
研發(fā)費用有部分不成功要怎么入賬
老師你好就是電子的通行費的普票可以抵扣專票的稅嗎?
個人去稅務(wù)局代開30000房屋租賃發(fā)票,需要交那些稅
老師,24年匯算已經(jīng)做完,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)24年賬有錯誤需要更正申報。這個怎么操作
老師,我們把24年1-12月個稅減少了一個人,做了重新申報,那減少的這一個人的工資我除了要匯算清繳調(diào)增之外賬面該怎么處理?
老師 我們是高新技術(shù)企業(yè) 研發(fā)一款軟件 研發(fā)費用歸集花了30萬 申請了一個軟著 現(xiàn)在軟件可以往外賣了 研發(fā)費用可以資本化 轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)嘛 無形資產(chǎn)的價值可以定價30萬嘛 還是需要有什么評估
老師您好!股東注冊資本50萬,公司截止2023年已經(jīng)累計虧損32萬,那現(xiàn)在減資45萬,分錄該怎樣做呀
公司解除員工個稅勞動合同當(dāng)?shù)毓べY3倍,江蘇省蘇州市當(dāng)?shù)毓べY是多少
老師,企業(yè)所得年報匯算,我這退20多塊錢,稅務(wù)和我溝通,看看把這20多塊調(diào)平變成0,要不稅后會比較麻煩,我這怎么調(diào)平啊