您好,假設(shè)2019年3月取得2018年的全年獎(jiǎng)金12000,沒(méi)有單獨(dú)作為一次性獎(jiǎng)金申報(bào),而是并入工資所得申報(bào) 個(gè)稅=(60000%2B40000*80%%2B12000*80%*70%%2B(3000-800)%2B12000)-60000-10000=42920*10%-2520=1772元
居民個(gè)人張某2019年,全年工資¥60,000個(gè)人繳納三險(xiǎn)一金¥10,000本年三月從兼職單位一公司取得一次性報(bào)仇收入¥40,000本年六月從屏出版社取得一次性報(bào)酬12,000本年10月轉(zhuǎn)讓給丁公司專(zhuān)利取得一次性特許權(quán)使用費(fèi)收入共¥30002019年3月去的2018年,全年獎(jiǎng)金12,000上述收入均為稅前收入錢(qián)均來(lái)源于中國(guó)境內(nèi)的假設(shè)不考慮增值稅等因素計(jì)算,張某全年應(yīng)交的個(gè)人所得稅。
居民個(gè)人張某本年3月從兼職單位乙公司取得一次性勞務(wù)報(bào)酬收入40000元,本年6月從丙出版社取得一次性稿酬收入共計(jì)12000元,本年10月轉(zhuǎn)讓給了公司專(zhuān)利權(quán)取得一次性特許權(quán)使用費(fèi)收3000元。上述收入均為稅前收入,且均來(lái)源于中國(guó)境內(nèi)。假設(shè)不考慮增值稅因素,居民個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬所得預(yù)扣繳個(gè)人所得稅的預(yù)扣率如稅表。請(qǐng)計(jì)算張某勞務(wù)報(bào)酬所得應(yīng)由乙公司預(yù)扣繳的個(gè)人所得稅。 2計(jì)算張某稿酬所得應(yīng)由出版社預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅。3計(jì)算張某特許權(quán)使用費(fèi)所得應(yīng)由出版社丁公司預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅
居民個(gè)人張某本年3月從兼職單位乙公司取得一次性勞務(wù)報(bào)酬收入40000元,本年6月從丙出版社取得一次性稿酬收入共計(jì)12000元,本年10月轉(zhuǎn)讓給了公司專(zhuān)利權(quán)取得一次性特許權(quán)使用費(fèi)收3000元。上述收入均為稅前收入,且均來(lái)源于中國(guó)境內(nèi)。假設(shè)不考慮增值稅因素,居民個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬所得預(yù)扣繳個(gè)人所得稅的預(yù)扣率如稅表。請(qǐng)計(jì)算張某勞務(wù)報(bào)酬所得應(yīng)由乙公司預(yù)扣繳的個(gè)人所得稅。 2計(jì)算張某稿酬所得應(yīng)由出版社預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅。3計(jì)算張某特許權(quán)使用費(fèi)所得應(yīng)由出版社丁公司預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅
9,居民個(gè)人張某木年每月從任呎單位取得工資、薪金收入9000元。本年全年張某從其他單位取得勞務(wù)報(bào)酬收入共計(jì)20000元,取得稿酬收入共計(jì)3000元,特許權(quán)用費(fèi)收入共計(jì)5000元。上達(dá)收入均為稅市收入。假設(shè)木年張某計(jì)算個(gè)人所得稅時(shí)的專(zhuān)項(xiàng)扣除、專(zhuān)項(xiàng)附加扣除和依法定的其他扣除為40000元。三險(xiǎn)一金50000元。要求:計(jì)算張某木年綜合所得應(yīng)納個(gè)人所得稅。
居民個(gè)人張某不年每月從任職單位取得工資、新金收入9000元。本年全年張來(lái)從其他單位取得勞務(wù)報(bào)酬收入共計(jì)20000元,取得稿酬收入共計(jì)3000元,特許權(quán)用安收入共計(jì)-5000元。上達(dá)收入均為稅前收入。假設(shè)張某計(jì)算個(gè)人所得稅時(shí)的專(zhuān)項(xiàng)扣除、專(zhuān)項(xiàng)附加扣除和依法定的其他扣除為800元。三險(xiǎn)一金1000元。耍求:計(jì)算張某本月預(yù)扣預(yù)交個(gè)稅
老師,分錄做錯(cuò)了。什么時(shí)候用紅字,什么時(shí)候用相反分錄?
請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月做賬,先計(jì)提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣?
老師請(qǐng)問(wèn)貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個(gè)開(kāi)了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少啊
老師,6月收到對(duì)方8萬(wàn)元發(fā)票,9月份支付對(duì)方9萬(wàn) ,多支付的1萬(wàn)怎么做分錄? 以后對(duì)方還會(huì)開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)(可能11月份才開(kāi))
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對(duì)公賬戶突然進(jìn)賬增多,會(huì)不會(huì)容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師房產(chǎn)稅和土地使用稅可以只申報(bào)一個(gè)嗎