你好,一個(gè)是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,一個(gè)是計(jì)入費(fèi)用核算,主要是員工工作崗位不同,工資計(jì)入的科目不同
老師,請(qǐng)問(wèn)下保潔公司開(kāi)票確認(rèn)收入時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)的成本和計(jì)入管理費(fèi)用的工資費(fèi)用有差是什么原因,謝謝
老師好!請(qǐng)問(wèn)計(jì)提工資,計(jì)入管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用時(shí),為什么包含社保的個(gè)人部分?個(gè)人部分實(shí)際是由員工自己承擔(dān)的,公司并沒(méi)有承擔(dān)???謝謝!
老師請(qǐng)問(wèn)我是管理咨詢公司,風(fēng)控部門的工資和差旅費(fèi)計(jì)入什么費(fèi)用,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司準(zhǔn)去旅游,然后預(yù)付了費(fèi)用,后因疫情原因沒(méi)去成,旅游公司收取部分手續(xù)費(fèi),將差價(jià)退回了,請(qǐng)問(wèn)旅游公司收取的部分手續(xù)費(fèi)應(yīng)該入什么科目,沒(méi)有發(fā)票和有發(fā)票2種帳務(wù)處理,謝謝老師
老師如果公司是做客服的,計(jì)提工資的時(shí)候先將客服工資計(jì)入“管理費(fèi)用-職工薪酬”,之后在確認(rèn)相關(guān)收入時(shí),通過(guò)“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”和“管理費(fèi)用-職工薪酬”進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),以反映成本與收入的匹配,但是這樣的話比如計(jì)提9月份工資進(jìn)入管理費(fèi)用,9月無(wú)收入不進(jìn)行成本結(jié)轉(zhuǎn),但是損益類科目也就結(jié)轉(zhuǎn)了,10月有收入再將管理費(fèi)用-工資結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的話管理費(fèi)用不就成負(fù)數(shù)了嗎
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎