你好,同學。 如果你是按開票也就是掛靠 金額給了13.25處理,那你開的這部分是可退回的
您好老師,我在掛靠的建筑企業(yè)開具了9個點的增值稅專用發(fā)票,稅金是按照13.25繳納的,我給掛靠公司開具的抵扣發(fā)票是3個點和13個點的增值稅專用發(fā)票,公司是否應給退稅給我,應退多少個點
老師我想問下,我們公司掛靠到人家做建筑的,我們給人家開出去的材料專票是13個點,掛靠公司開出去的發(fā)票是9個點。另外我們開給她們的勞務專票是3個點,現(xiàn)在掛靠方說我們還要補6個點的稅,這種合理嗎
好2021年我們是掛靠在另外一家公司,我們在施工地預繳了600多萬的2個點的稅,我們提供了專用發(fā)票800多萬勞務發(fā)票,基本上是一個點的,普票也有400多萬,被掛靠公司也開了600多萬的專用發(fā)票給業(yè)主,是9個多點,那2022年這樣被掛靠公司是還要退稅給我們,,還是我們還要再繳稅
掛靠了一個公司,扣除了相應的掛靠費用。開具的材料發(fā)票。我們也給了相應的材料進項票。但是他們只給退8個點的稅款。為啥不是13個點。我們開的也是13個點的。
我是掛靠了別的建筑公司,我有一個200萬的工程,掛靠公司收取我3個點管理費,還要問我要9個點的增值稅是合理的嗎,我開的成本票都是專票,不可以抵扣嗎
老師你好,咨詢一下我在做去年所得稅匯算清繳前稽查檢查在今年四月補交了2018年-2023年有些未注意到的稅款,我想在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳時做調(diào)整應該怎么填寫數(shù)據(jù)呢
老師好,其他應付款有一個科目貸方余額是10萬,可不可以把這個科目調(diào)整其他應收款借方?
企業(yè)年度關聯(lián)交易業(yè)務往來報告表是必須在企業(yè)所得稅匯算清繳申報后才能填報的嗎?
老師,問下就是我們門店裝修請了臨時工,付這個費用要怎么操作啊
老師 同事的老婆生孩子,她老婆在她老婆的公司申領了生育津貼,男方還可以在我們公司申領嗎?
老師,我想確定個稅的問題,員工是3月份入職,3月份用給申報個稅嗎?4月份發(fā)的3月份工資,這個個稅怎么申報?
實際操作 像這樣的出差交通費,登記是一筆登記 xxx 3月出差差旅費253.3,還是按照 xxx 3月出差 客戶1 差旅費23.03 客戶2 客戶3...按照客戶分攤一筆筆登記? 以及摘要寫作方式?
老師好,五月了,要做匯算清繳,從來沒做過,老師可以帶帶我嗎?業(yè)務不多,感謝
老師,個人債務重組這種公司的賬務有啥特別嗎
你好,一 般 戶轉(zhuǎn)入公 戶備注往 來款 發(fā)工 資可以的嗎?還是說直接在一般戶發(fā)?