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2019年5月20,某企業(yè)購(gòu)入原材料一批,材料已驗(yàn)收入庫(kù),月末發(fā)票賬單尚未收到,也無(wú)法確定其實(shí)際成本,暫估價(jià)值為30000元,貨款尚未支付。上述購(gòu)入的原材料于6月2日收到發(fā)票賬單,增值稅專用發(fā)票上記載的貨款為31000元,增值稅額4030元,供貨方代墊保險(xiǎn)費(fèi)2000元,已用銀行存款付訖。

2020-06-12 15:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-06-12 15:47

你好 借,原材料——暫估30000 貸,應(yīng)付賬款——暫估30000 借,應(yīng)付賬款——暫估30000 貸,原材料——暫估30000 借,原材料33000 借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)4030 貸,銀行存款37030

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你好 借,原材料——暫估30000 貸,應(yīng)付賬款——暫估30000 借,應(yīng)付賬款——暫估30000 貸,原材料——暫估30000 借,原材料33000 借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)4030 貸,銀行存款37030
2020-06-12
你好 (1)甲公司采用托收承付結(jié)算購(gòu)入G材料一批, 增值稅與用發(fā)票上記載的貨款為50 000元, 增值稅稅額8 000元, 對(duì)方代墊包裝費(fèi)1 000元。 銀行轉(zhuǎn)來(lái)結(jié)算憑證已到, 款項(xiàng)尚未支付, 材料已驗(yàn)收入庫(kù)。 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款 (2)甲公司采用托收承付結(jié)算方式販入H材料一批,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。 月末収票賬單尚未收到也無(wú)法確定其實(shí)際成本, 暫估價(jià)值為30 000元。 借:原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 (3)承上例, 上述購(gòu)入H材料亍次月收到發(fā)票賬單,增值稅與用發(fā)票上記載的貨款為31 000元, 增值稅稅額4960元,對(duì)方代墊保險(xiǎn)費(fèi)2 000元, 已用銀行存款付訖。 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:原材料 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款
2022-10-20
你好需要計(jì)算做好了
2022-03-22
1.業(yè)務(wù)(1): 借: 材料采購(gòu) ? ? ?4000 應(yīng)交稅費(fèi) ? ? ?6400 貸: 銀行存款 ? ? ?10400 1.業(yè)務(wù)(2) 借: 材料采購(gòu) ? ? ?20000 ? 應(yīng)交稅費(fèi) ? ? ?3200 ? 貸: 銀行存款 ? ? ?23200 1.業(yè)務(wù)(3): 借: 原材料 ? ? ? ?20000 ? 貸: 材料采購(gòu) ? ? ?20000 1.業(yè)務(wù)(4): 借: 原材料 ? ? ? ?25000 ? 貸: 材料采購(gòu) ? ? ?25000 1.業(yè)務(wù)(5): 借: 材料采購(gòu) ? ? ?26000 ? 應(yīng)交稅費(fèi) ? ? ?4160 ? 貸: 應(yīng)付賬款 ? ? ?30160 1.業(yè)務(wù)(6): 借: 材料采購(gòu) ? ? ?36000 ? 貸: 應(yīng)付票據(jù) ? ? ?36000 1.業(yè)務(wù)(7): 借: 預(yù)付賬款 ? ? ?50000 ? 貸: 銀行存款 ? ? ?50000 1.業(yè)務(wù)(8): 借: 材料采購(gòu) ? ? ?80000 ? 貸: 預(yù)付賬款 ? ? ?50000 ? 銀行存款 ? ? ?42800 1.業(yè)務(wù)(9): 借: 庫(kù)存商品 ? ? ?50000 ? 貸: 生產(chǎn)成本 ? ? ?50000
2024-01-08
1借材料采購(gòu)100000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額13000 貸銀行存款113000
2022-04-25
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