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你好,我公司2017年接受虛開的增值稅專用發(fā)票,業(yè)務(wù)是真實的,貨款是通過對公帳戶支付給對方的。請問該筆業(yè)務(wù)能否在所得稅前列支。

2020-06-10 09:47
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-06-10 09:49

同學(xué),你好,如果是虛開的,不能稅前扣除,相關(guān)的進(jìn)項做轉(zhuǎn)出

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同學(xué),你好,如果是虛開的,不能稅前扣除,相關(guān)的進(jìn)項做轉(zhuǎn)出
2020-06-10
?你好 1.? ? 意思是 上家開給你的發(fā)票 失控了 是嗎?那你就去看下這個發(fā)票是否繳納稅費了。 失控一般是虛開發(fā)票或者是上家沒有及時繳費 所以異常了? ? 3.? ? ?你先查明原因在告訴你怎么寫??
2021-07-02
同學(xué)您好,如果您這邊是正常交易,開票,交稅,那就可能是對方的我問題引起的
2023-11-15
同學(xué)你好,對方只能開普票,增值稅月收入小于18萬免稅,個稅20%稅率
2024-06-26
你把實際的情況寫下來 錢付給誰了? 那個經(jīng)營部和你的關(guān)系? 影響就是抵扣不了成本費用 納稅調(diào)增?
2021-07-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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