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為什么會(huì)計(jì)利潤要加增值稅稅額

2020-06-08 11:45
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-06-08 11:47

你這個(gè)需要看啥,你要算啥,這個(gè)增值稅稅款是價(jià)外稅,這個(gè)銷售出去這個(gè)是不不包括這個(gè)會(huì)計(jì)利潤不包括增值稅稅額,要是采購,你取得普通發(fā)票或者是不得抵扣,那這個(gè)費(fèi)用加上面這個(gè)稅額了,這個(gè)可以多抵減企業(yè)所得稅

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你這個(gè)需要看啥,你要算啥,這個(gè)增值稅稅款是價(jià)外稅,這個(gè)銷售出去這個(gè)是不不包括這個(gè)會(huì)計(jì)利潤不包括增值稅稅額,要是采購,你取得普通發(fā)票或者是不得抵扣,那這個(gè)費(fèi)用加上面這個(gè)稅額了,這個(gè)可以多抵減企業(yè)所得稅
2020-06-08
您好? 因?yàn)楸槐I的會(huì)計(jì)分錄是 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理非流動(dòng)資產(chǎn)損溢? 15.82 ? ? ?累計(jì)折舊(已經(jīng)計(jì)提的折舊)6 ? ? ?貸:固定資產(chǎn)-(原值) 20 ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)1.82 ? ?經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后結(jié)轉(zhuǎn) 借:營業(yè)外支出 15.82? ? ? ?貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理非流動(dòng)資產(chǎn)損溢? 15.82
2021-09-15
同學(xué)你 好, 企業(yè)應(yīng)是以不含增值稅的金額確認(rèn)收入,計(jì)入利潤;所以在算會(huì)計(jì)利潤和業(yè)務(wù)招待費(fèi)的基數(shù)時(shí)都是要扣除增值稅的;
2020-10-05
同學(xué)你好 就是沒有做的收入需要增加
2022-05-09
一、發(fā)生銷售稅金的增值稅是150萬元,對于計(jì)算會(huì)計(jì)利潤時(shí),是因?yàn)橹鳡I業(yè)務(wù)收入是不含增值稅的,會(huì)計(jì)分錄是: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 對于增值稅是不影響會(huì)計(jì)利潤的,只是按主營業(yè)務(wù)收入計(jì)算。 二、對于接受捐贈(zèng),計(jì)算營業(yè)外收入時(shí),分錄是: 借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:營業(yè)外收入 因?yàn)闋I業(yè)外收入的金額是含了增值稅金額的。營業(yè)外收入是影響會(huì)計(jì)利潤的。
2020-12-31
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