同學(xué)你好,因?yàn)楝F(xiàn)金流是收付實(shí)現(xiàn)制,只按照實(shí)際收到和實(shí)際付出來計(jì)算。所以2013年的應(yīng)收賬款在2014年才收到,那就算入2014年的現(xiàn)金流。2014年不能實(shí)際收到的賬款,就需要在2014年減去。稅前的意思是企業(yè)所得稅前。
這道題我不是很明白,未來現(xiàn)金流量應(yīng)該是在未來使用過程中產(chǎn)生的現(xiàn)金流入,那么2013年的賬款,為什么要算到2014年呢? 2014年未收回來的賬款為什么要在2014年減去呢?
老師你好,這道題我不是很明白,未來現(xiàn)金流量應(yīng)該是在未來使用過程中產(chǎn)生的現(xiàn)金流入,那么2013年的賬款,為什么要算到2014年呢? 2014年未收回來的賬款為什么要在2014年減去呢?然后這個稅前是什么意思呢?
老師您好!這個題算年末未分配利潤時,為什么不考慮存貨的未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易的影響呢?我算的是11000-6000-240-600-3000=13160,240就是存貨未實(shí)現(xiàn)的內(nèi)部交易,在長投里不是要減去嗎?這里為啥不減?
科目余額表上面嗎掛賬就掛了應(yīng)收賬款,這些應(yīng)收賬款呢,是掛著借方有余額的,就比如說我未收回來的錢,但今天跟老板核對呢,因?yàn)橹拔覀兗业膸な窃诖泶頃?jì)做的,然后現(xiàn)在我們自己收回來做,那就跟老板核對呢,他就說這些錢早就已經(jīng)收回來了,那么我這個賬是不連續(xù)的,我從他們那邊倒過來的話,只能導(dǎo)到2020年的,前期他們可能是線下的,我這邊也沒有底,我現(xiàn)在要把這些應(yīng)收賬款沖銷掉怎么沖銷呢?
老師,我接手這家公司的賬務(wù)發(fā)現(xiàn),他家從2014年成立開始一般戶就沒做過賬,基本戶的回單給代賬會計(jì)做了,但是收款付款絕大部分通過一般戶的,現(xiàn)在打印了7年網(wǎng)銀流水,裝訂起來像本書,絕大部分是未開票收入和無票支出,加起來可能有幾千萬,我都害怕了,平不了這些賬,老板也不愿意補(bǔ)交稅,怎么辦好呢?補(bǔ)做賬也要好久才能做完
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報申報系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個人所得稅,請問一下,稅務(wù)局是找公司還是個人?
老師您好,我日常整理裝訂進(jìn)項(xiàng)稅抵扣發(fā)票,是按發(fā)票記賬日期整理裝訂還是按發(fā)票抵扣日期整理裝訂
那如果這5%是稅后的,這道題應(yīng)該怎么處理呢
本題用的5%是必要報酬率的5%,與增量借款利率并無關(guān)系,如果題目不告訴必要報酬率或者折現(xiàn)率,才需要利用增量借款利率來計(jì)算。如果告訴的是稅后的,就直接按5%計(jì)算,如果告訴是稅前的,并且所得稅率25%,則按照5%*0.75計(jì)算。
老師。你好 請問選項(xiàng),對于已簽訂合同的80萬件,為什么不是將以計(jì)提的存貨跌價,準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回40萬而是10萬呢 選項(xiàng)c
同學(xué)你好,因?yàn)橐呀?jīng)簽訂合同的80W件合同價款為650萬,不可撤銷的合同,說明這80件的可變現(xiàn)凈值為650W,所以要把多計(jì)提的存貨跌價準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回650-800/100*80=10W