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你好。老師,我想請教你一個問題,今天我準(zhǔn)備去接一個公司,公司想要我?guī)退麄兩陥?月份的稅,目前公司的交接也沒有做,因為公司是3.30日剛成立,上個月由一個代賬公司申報,現(xiàn)在我要怎么做,才可以這個月幫他們申報?

2020-06-07 10:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-06-07 10:51

同學(xué)你好,需要看一下開票系統(tǒng)里5月是否開票了,如果沒有開票,增值稅本月可以零申報,會計報表看一下系統(tǒng)是季報還是月報,現(xiàn)在大部分企業(yè)的會計報表都是季度報,如果是季度,剛好可以等交接完,代理記賬公司會給你交接他們處理的最后一個月的會計報表,你按他們的報表往后與帳,因為3月30號成立,如果不多,建議后面重新建帳

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快賬用戶4766 追問 2020-06-07 20:59

你好,老師,公司沒有開票系統(tǒng),5月份代開了一張發(fā)票,說明5月份就不能0申報了是吧,

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齊紅老師 解答 2020-06-07 21:05

同學(xué)你好,是的,不能0申報,需要填寫代開的發(fā)票

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同學(xué)你好,需要看一下開票系統(tǒng)里5月是否開票了,如果沒有開票,增值稅本月可以零申報,會計報表看一下系統(tǒng)是季報還是月報,現(xiàn)在大部分企業(yè)的會計報表都是季度報,如果是季度,剛好可以等交接完,代理記賬公司會給你交接他們處理的最后一個月的會計報表,你按他們的報表往后與帳,因為3月30號成立,如果不多,建議后面重新建帳
2020-06-07
同學(xué),你好 今年沒有業(yè)務(wù)嗎?
2021-11-17
這個有真實這個工資,需要這個做工資分錄,你們這個0申報需要去更正申報,按這個實際發(fā)出這個次月去申報, 具體操作步驟 1、啟動更正 ①進(jìn)入扣繳客戶端,選擇需要更正的“稅款所屬月份”。 ②點擊【綜合所得申報】進(jìn)入綜合所得申報界面,點擊【4申報表報送】查看當(dāng)前月份申報狀態(tài)。 注意嘍:只有申報類型為“正常申報”,申報狀態(tài)為“申報成功”的情況下才允許啟動更正申報。 ③點擊【更正申報】按鈕,開始啟動更正申報功能。 ④點擊【確定】,進(jìn)入更正申報填寫界面。 需要注意:1.進(jìn)入更正申報以后,系統(tǒng)會提示更正申報成功后,需要對后續(xù)稅款所屬期的綜合所得預(yù)扣預(yù)繳申報表進(jìn)行逐月更正。 2.啟動更正時,系統(tǒng)會自動導(dǎo)出一份當(dāng)前有效的申報記錄供納稅人留存?zhèn)溆貌⑻崾颈4媛窂剑J(rèn)為桌面),每次導(dǎo)出的備份文件可根據(jù)時間不同進(jìn)行區(qū)分。如果需要取消/啟用該功能,可以在【系統(tǒng)設(shè)置】-【申報管理】-【更正申報備份】中設(shè)置。但因取消而導(dǎo)致無法找回原始記錄的,扣繳單位需自行承擔(dān)后果。 2.更正申報填寫 點擊【1收入及減除填寫】,系統(tǒng)提示往期錯誤更正,不能新增人員和修改累計專項附加扣除額。選擇需要修改的所得項目。 選擇需要更正的人員,雙擊相應(yīng)數(shù)據(jù)進(jìn)入編輯界面修正錯誤數(shù)據(jù)。(累計專項附加扣除額不允許修改,如需修改,需要前往辦稅服務(wù)廳);需要刪除的人員,勾選相應(yīng)數(shù)據(jù)后刪除。 注意:如果該期申報表的本期收入、本期扣除等本期數(shù)據(jù)不存在錯誤,僅是因為之前的稅款所屬期進(jìn)行了更正申報而需要逐月更正的,則可直接跳到【2稅款計算】步驟。 3. 稅款計算 在完成申報表本期數(shù)據(jù)的更正后,點擊【2稅款計算】,重新計算更正后的應(yīng)補(退)稅額。 4. 附表填寫 【1收入及減除填寫】中如果填寫了“減免稅額”、“商業(yè)健康保險”或“稅延養(yǎng)老保險”,需要在【3附表填寫】中完善附表信息。 5. 申報表報送和稅款繳納 報表填寫完成后,按照正常申報流程通過【4申報表報送】功能進(jìn)行報送。報送成功后,如果有新的應(yīng)征信息產(chǎn)生時,可通過【稅款繳納】菜單完成稅款的繳納。 若報送時提示報送不成功的,應(yīng)按提示信息修改后重新報送或到辦稅服務(wù)廳處理。 6. 撤銷更正 如果在報送申報表之前,發(fā)現(xiàn)原申報數(shù)據(jù)無誤,可點擊【撤銷更正】按鈕,撤銷更正申報。但成功報送申報表后,則無法撤銷更正。如需要使用原申報數(shù)據(jù),可查看系統(tǒng)自動導(dǎo)出備份的原申報記錄。 重要提醒: 1.在辦稅服務(wù)廳更正后,扣繳客戶端原有申報數(shù)據(jù)不會更新,需要在【系統(tǒng)設(shè)置】-【申報管理】-【綜合所得算稅】中設(shè)定為“在線算稅”,以保障以后月份申報時的累計數(shù)據(jù)能按更正申報后的最新數(shù)據(jù)計算。 2.更正申報往期月份時,后期月份應(yīng)該逐月進(jìn)行更正,如未逐月更正,將導(dǎo)致以后月份申報時不能獲取正確累計數(shù)據(jù)。 3.更正申報往期月份時,不支持新增人員和修改累計專項附加扣除金額,如需新增或修改,需前往辦稅服務(wù)廳辦理。 4.只允許更正2019年1月及之后稅款所屬期的綜合所得預(yù)扣預(yù)繳申報數(shù)據(jù)。 5.若更正申報后需要辦理退(抵)稅的,由扣繳單位前往辦稅服務(wù)廳申請辦理誤收退(抵)稅業(yè)務(wù)。 6.若更正月份已在辦稅服務(wù)廳更正過的,或扣繳客戶端沒有歷史申報數(shù)據(jù)的,需前往辦稅服務(wù)廳更正。 7.為避免因錯誤更正而導(dǎo)致原始記錄丟失,每次啟動更正時,系統(tǒng)會自動導(dǎo)出一份當(dāng)前有效的申報記錄指定路徑(默認(rèn)為桌面),供扣繳單位留存?zhèn)溆谩C看螌?dǎo)出的備份文件可根據(jù)時間不同進(jìn)行區(qū)分。
2020-09-19
同學(xué)你好 1.對的 2.按照以前的數(shù)據(jù)來
2020-09-23
你好,實際你并沒有銷售給他是嗎?如果是的話,建議不要開,這種屬于虛開發(fā)票。
2022-11-18
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