你好,借固定資產(chǎn)清理50000,累計(jì)折舊450000,貸固定資產(chǎn)500000
恒輝公司現(xiàn)有一臺(tái)設(shè)備要出售,原價(jià)為500000元,已計(jì)提折舊450000元,未計(jì)提減值準(zhǔn)備。出售價(jià)格為20000元,出售過程中發(fā)生的自行清理費(fèi)用3500元。有關(guān)收入、支出均通過銀行辦理結(jié)算。請(qǐng)編制會(huì)計(jì)分錄。(假設(shè)不考慮稅費(fèi))
乙公司為增值稅一般納稅人現(xiàn)有一臺(tái)設(shè)備由于性能等原因決定提前報(bào)廢,原價(jià)為500000元,相關(guān)增值稅稅額為85000元,已計(jì)提折舊日450000元,未計(jì)提減值準(zhǔn)備。報(bào)廢時(shí)的殘值變價(jià)收入為20000元,增值稅稅額為3400元。報(bào)廢清理過程中發(fā)生清理費(fèi)用3500元。有關(guān)收入、支出均通過銀行辦理結(jié)算。乙公司應(yīng)作如下會(huì)計(jì)處理:
19日,現(xiàn)有一臺(tái)設(shè)備由于性能等原因決定提前報(bào)廢,原價(jià)為500000元,已提折舊450000元;報(bào)廢時(shí)的殘值變價(jià)收入為20000元,增值稅稅額2600元。報(bào)廢清理過程中發(fā)生自行清理費(fèi)用3500元。有關(guān)收入、支出均通過銀行辦理結(jié)算。
乙企業(yè)為增值稅一般納稅人?,F(xiàn)有一臺(tái)設(shè)備由于性能等原因決定提前報(bào)廢,原價(jià)為500000元,相關(guān)增值稅稅額為65000元,已計(jì)提折450000元,未計(jì)提減值準(zhǔn)備。報(bào)廢時(shí)的殘料變價(jià)收入為20000元,增值稅稅額為2600元,報(bào)廢清理過程中發(fā)生的自行清理費(fèi)用為3500元。有關(guān)收入、支出均通過銀行進(jìn)行結(jié)算
乙企業(yè)為增值稅一般納稅人?,F(xiàn)有一臺(tái)設(shè)備由于性能等原因決定提前報(bào)廢,原價(jià)為500000元,相關(guān)增值稅稅額為65000元,已計(jì)提折450000元,未計(jì)提減值準(zhǔn)備。報(bào)廢時(shí)的殘料變價(jià)收入為20000元,增值稅稅額為2600元,報(bào)廢清理過程中發(fā)生的自行清理費(fèi)用為3500元。有關(guān)收入、支出均通過銀行進(jìn)行結(jié)算
老師報(bào)表怎樣重分類,謝謝
老師每年的一套賬完成之后,都需要一起配帶哪些表
老師,老板投資款需要繳納印花稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢? 收到投資款時(shí): 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 同時(shí)計(jì)提繳納印花稅嗎? 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 是這樣嗎?
河北省規(guī)上企業(yè)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
在《收入》章節(jié)科目上,預(yù)計(jì)負(fù)債和合同負(fù)債有什么不同?怎么用這兩個(gè)科目的呀?
扣了社保實(shí)發(fā)工資4879,還要交個(gè)人所得稅嗎
老師,我司2021年前注冊(cè)資本5000萬(wàn),實(shí)收資本也是5000萬(wàn),2016年向銀行貸款1個(gè)億,2021年7月實(shí)收資本由5000增加到8000萬(wàn),增加的3000萬(wàn)股東未實(shí)繳,約定在2030年前繳足,我司2016年向銀行貸款于2024年全部還清,這期間的利息可以據(jù)實(shí)在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
所屬期2023年印花稅,本月補(bǔ)繳了按次申報(bào)的租賃合同稅款,請(qǐng)問所得稅報(bào)表還需要修改嗎
老師:消費(fèi)洗手液增值稅稅目開洗滌劑可以嗎
給客戶買水果,請(qǐng)問應(yīng)該計(jì)什么科目?
就只寫這些分錄?
借銀行存款20000,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,借固定資產(chǎn)清理3500,貸銀行存款3500
借資產(chǎn)處置損益,貸固定資產(chǎn)清理