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老師,每個(gè)月要做成本結(jié)轉(zhuǎn)和損益結(jié)轉(zhuǎn)嗎

2020-06-04 09:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-06-04 09:54

你好,是的,需要在月末結(jié)轉(zhuǎn)的。

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快賬用戶8673 追問 2020-06-04 13:20

老師,我結(jié)轉(zhuǎn)以后資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬和應(yīng)交稅費(fèi)都是負(fù)數(shù),都是已經(jīng)付清了的

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齊紅老師 解答 2020-06-04 13:25

你好,為什么會(huì)有負(fù)數(shù)呢,之前沒有計(jì)提么?

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快賬用戶8673 追問 2020-06-04 14:08

是的,老師

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齊紅老師 解答 2020-06-04 14:10

你好,如果之前沒有計(jì)提,現(xiàn)在補(bǔ)提就可以。

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快賬用戶8673 追問 2020-06-04 17:28

老師,補(bǔ)計(jì)提具體是怎么操作的呢,能教下我嗎

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齊紅老師 解答 2020-06-04 19:09

你好 借,管理費(fèi)用等 貸,應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi)——您是什么稅沒有計(jì)提提?

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你好,是的,需要在月末結(jié)轉(zhuǎn)的。
2020-06-04
同學(xué)您好,有收入發(fā)生,那就需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2021-03-14
有收入就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,損益是每月都要結(jié)轉(zhuǎn)的
2022-01-13
同學(xué),你好 每月做損益類結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,年底做本年利潤轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤,不用重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)損益類到本年利潤
2021-12-31
學(xué)員你好,結(jié)轉(zhuǎn)所以和損益結(jié)轉(zhuǎn)是一個(gè)意思的
2022-11-13
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