你好,是的,需要在月末結(jié)轉(zhuǎn)的。
老師,每個(gè)月要做成本結(jié)轉(zhuǎn)和損益結(jié)轉(zhuǎn)嗎
請(qǐng)問做賬每月都要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還是結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?
老師好, 結(jié)轉(zhuǎn)成本主要有結(jié)轉(zhuǎn)損益類成本,結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,損益類成本是財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的,那生產(chǎn)成本和銷售成本是需要人為計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)嗎
每個(gè)月做損益類結(jié)轉(zhuǎn),年末還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
我想問一下,做這個(gè)內(nèi)賬軟件,每月要結(jié)轉(zhuǎn)成本以及結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
老師,我結(jié)轉(zhuǎn)以后資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬和應(yīng)交稅費(fèi)都是負(fù)數(shù),都是已經(jīng)付清了的
你好,為什么會(huì)有負(fù)數(shù)呢,之前沒有計(jì)提么?
是的,老師
你好,如果之前沒有計(jì)提,現(xiàn)在補(bǔ)提就可以。
老師,補(bǔ)計(jì)提具體是怎么操作的呢,能教下我嗎
你好 借,管理費(fèi)用等 貸,應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi)——您是什么稅沒有計(jì)提提?