你好!先確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)月底統(tǒng)一轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
你好,我們4月開發(fā)票40萬,疫情期間,湖北地區(qū)小規(guī)模納稅人稅增值稅的賬務(wù)處理,是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,免的增值稅不做處理,還是借:應(yīng)收賬款40,貸:主營業(yè)務(wù)收入38.83萬,貸:增值稅減免稅1.17元,然后減免的增值稅做營業(yè)外收入 這兩個(gè)哪個(gè)是對(duì)的
疫情期間我單位享受減免增值稅政策,會(huì)計(jì)分錄我這要怎么做,借:銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 營業(yè)外收入 這么做對(duì)嗎減免的增值稅做營業(yè)外收入處理
老師你好,公司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)形政策增值稅已經(jīng)不按3、1,0%處理,是減免了那賬務(wù)處理應(yīng)該怎么寫? 借銀行存款1000, 貸轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅費(fèi) 結(jié)轉(zhuǎn)減免稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅費(fèi), 貸營業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費(fèi),減免稅費(fèi), 貸營業(yè)外收入 老師這樣分錄做的對(duì)嗎?那應(yīng)交稅費(fèi)增值稅具體數(shù)據(jù)是多少啊?按3%去核算,營業(yè)外收入是按3%核算的嗎?
2022年1月開普票3個(gè)點(diǎn)發(fā)票 100000元享受政策2912.62增值稅免稅,做分錄是借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入, 不需要做應(yīng)交稅費(fèi)嗎?免稅還是做營業(yè)外收入?
您好,小規(guī)模減免增值稅,借:銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。然后在做,借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:營業(yè)外收入。是這樣嗎?
老師就是印花稅可以用應(yīng)交稅費(fèi)作為一級(jí)科目嗎?
老師你好就是哪些二級(jí)科目是計(jì)入稅金及附加的
老師,電稅局上年度申報(bào)需要幾張報(bào)表,只需要年度的嗎?還是季度的也需要
水利建設(shè)基金前面是用稅金及附加?
老師好!我接手的那個(gè)單位有一筆虛增的庫存商品,該怎么把它沖走呢
板材質(zhì)量有問題,收到板材退貨款,這樣做賬對(duì)么
老師,去年的滴滴電子發(fā)票今年還能用不
老師就是高速上的通行費(fèi)的普票也可以抵專票的稅嗎?
只做過商貿(mào)類型的會(huì)計(jì)能去面試房地產(chǎn)公司會(huì)計(jì)能行嗎?有什么不同?
老師就是印花稅的一級(jí)科目是什么?