你好, 可以當(dāng)月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

海guan專票每月最遲什么上傳,能抵當(dāng)月銷項(xiàng)?
海guan專票每月最遲什么什么時(shí)候上傳,能抵當(dāng)月銷項(xiàng)?
老師,個(gè)人所得稅專項(xiàng)附加扣除中,關(guān)于贍養(yǎng)老人需要上傳什么文件資料嗎?在哪里上傳?是不是上傳之后就可以享受每個(gè)月專項(xiàng)扣除2000的標(biāo)準(zhǔn)?因?yàn)閷m?xiàng)附加扣除是個(gè)稅匯算清繳的時(shí)候做,所以這個(gè)錢怎么才能拿到?
老師, 1,五險(xiǎn)一金是當(dāng)月交當(dāng)月? 2,個(gè)稅是當(dāng)月交還是延遲一個(gè)月交? 3,當(dāng)月計(jì)提工資,下月發(fā)工資與當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)工資,會(huì)計(jì)分錄有什么區(qū)別? 4,另銷方一般納稅人,開票給購方小規(guī)模,只能開普票,專票一定不能開嗎?
每個(gè)月抵扣過的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票,當(dāng)月必須在賬里做賬嗎,掛應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅嗎,還是可以等發(fā)票報(bào)銷付款的時(shí)候再掛進(jìn)項(xiàng)稅,,之前會(huì)計(jì)說可以延遲確認(rèn),有沒有什么問題,單位是供銷社的內(nèi)部食堂,每個(gè)月專票比較少
老師你好老師,這個(gè)月報(bào)十月份的老師你好,我們的公司被另一個(gè)公司用來走了個(gè)賬,現(xiàn)在我們要讓他給我們補(bǔ)稅,有哪些稅我們需要向他收,我們向他們開了票
老師,我想問下,我們淘寶平臺(tái)10月份之前是按照錢提現(xiàn)到對(duì)公賬戶來確認(rèn)不開票收入,然后開票的部分正常做收入,然后錢次月老板打過來,但是這個(gè)核算方式,就會(huì)多申報(bào)收入,那從10學(xué)開始想調(diào)整成按照淘寶支付寶后臺(tái)確認(rèn)收貨的邏輯來確認(rèn)收入,然后這個(gè)里面再去區(qū)分開票的,和不開票的去稅務(wù)申報(bào),等下個(gè)月如果后續(xù)開票,在不開票收入里面紅沖掉?這個(gè)邏輯可以么
老師資產(chǎn)的期末余額是負(fù)數(shù),在T型賬是寫在借方還是貸方,比如T型賬預(yù)付賬款在T型賬上是負(fù)十萬,那這個(gè)負(fù)十萬應(yīng)該在借方還是貸方?
公司是光伏新能源有限公司,采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 支付給施工隊(duì)和業(yè)務(wù)員的結(jié)算款分別計(jì)入什么費(fèi)用?分錄怎么寫? 支付給施工隊(duì)的結(jié)算款可以直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本嗎
報(bào)科技報(bào)表,工業(yè)總產(chǎn)值是按科目余額表哪個(gè)數(shù)據(jù)填報(bào)
老師,我們異地項(xiàng)目開10萬元含稅發(fā)票稅率3%專用發(fā)票給客戶,勞務(wù)公司也開10萬的普通發(fā)票給我們,現(xiàn)在異地預(yù)繳差額納稅是0怎么申報(bào)?
注銷分公司對(duì)總公司會(huì)有影響嗎?
電子稅務(wù)局銷項(xiàng)發(fā)票有3000多條,怎么能一次批量下載?
老師,請(qǐng)教您一個(gè)涉稅問題: 企業(yè)老板持有昆明公司的股份,現(xiàn)在想把這個(gè)昆明公司的分紅轉(zhuǎn)做對(duì)實(shí)控的武漢公司的持股,這個(gè)轉(zhuǎn)股可行嗎?涉及個(gè)稅能否合理規(guī)劃?
小規(guī)模什么類的能開9%的稅


問的是最遲什么時(shí)候
按規(guī)定是當(dāng)月月底之前上傳。