(14000-5000-2000-1000-2000)*3% 15000*80%*20% (300-800)*70%*20% 30000*3% 你計(jì)算一下,分別 的結(jié)果
44、假定某居民李某(獨(dú)子)于2020年1月取得如下所得:(1)應(yīng)發(fā)工資均為14000元,每月減除費(fèi)用5000元,“三險(xiǎn)一金”等專項(xiàng)扣除為2000元,從1月起享受子女教育專項(xiàng)附加扣除1000元,贍養(yǎng)年滿60歲的父母;(2)1月份到A單位講學(xué),取得勞務(wù)報(bào)酬收入15000元;(3)1月在B報(bào)刊上發(fā)表文章,獲得稿酬3000元;(4)1月取得單位發(fā)的2019年的年終獎(jiǎng)30000元(不并入綜合所得)要求:李某應(yīng)如何去申報(bào)1月的個(gè)人所得稅,并說明理由。
假定某居民李某(獨(dú)子)于2020年1月取得如下所得:(1)應(yīng)發(fā)工資均為14000元,每月減除費(fèi)用5000元,"三險(xiǎn)-金"等專頊扣除為2000元,從1月起享受子女教育專項(xiàng)附加扣除1000元,贍養(yǎng)年滿60歲的父母;(2)1月份到A單位講學(xué),取得勞務(wù)報(bào)酬收入15000元;(3)1月在B報(bào)刊上發(fā)表文章,獲得稿酬3000(4)1月取得單位發(fā)的2019年的年終獎(jiǎng)30000元(不并入綜合所得)要求:李某應(yīng)如何去申報(bào)1月的個(gè)人所得稅,并說明理由
.四、假定某居民個(gè)人于2020年取得如下所得:(1)每月應(yīng)發(fā)工資均為20000元,每月減除費(fèi)用5000元,“三險(xiǎn)一金”等專項(xiàng)扣除為1500元,從1月起享受子女教育專項(xiàng)附加扣除1000元,沒有減免收入及減免稅額等情況●(2)4月份取得勞務(wù)報(bào)酬所得5000元?!?3)6月份取得稿酬所得30000元。.(4)申報(bào)2020年度大病醫(yī)療支出20000元?!裼?jì)算應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅稅額及匯算清繳應(yīng)納個(gè)人所得稅稅額。
假定某居民個(gè)人于2019年取得如下所得:(1)每月應(yīng)發(fā)工資均為10000元,每月減除費(fèi)用5000元,“三險(xiǎn)一金”等專項(xiàng)扣除為1500元,從1月起享受子女教育專項(xiàng)附加扣除1000元,沒有減免收入及減免稅額等情況。(1)五月取得勞動(dòng)報(bào)酬取得5000(2)八月取得稿酬取得20000(3)十月住院花費(fèi)25000計(jì)算應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅稅額
小李為居民個(gè)人,2019年3月取得勞務(wù)報(bào)酬所得3000元,4月取得勞務(wù)報(bào)酬30000元,10月入職某公司,每月應(yīng)發(fā)工資均為20000元,當(dāng)月取得稿酬所得30000元,取得特許權(quán)使用費(fèi)收入3000元。每月減除費(fèi)用5000元,“三險(xiǎn)一金”等專項(xiàng)扣除為2500元,從1月起享受贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除1000元,沒有減免收入及減免稅額等情況。(1)請(qǐng)代扣代繳小李的各項(xiàng)個(gè)人所得稅(2)請(qǐng)為小李辦理2019年個(gè)人所得稅匯算清繳
老師,你好,我是報(bào)稅人員,給員工申報(bào)個(gè)稅,之前是代賬公司報(bào)稅,現(xiàn)在添加我的身份證信息不通過,怎么添加成功我的信息
老師,你好,年度工資申報(bào)怎么申報(bào)?跟下一年的社保基數(shù)有關(guān)系嗎?謝謝
用電腦記賬的話,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計(jì)提稅金及附加需要自己算嗎 還是電腦會(huì)自動(dòng)結(jié)算出來
老師,我們之前購買了一輛車入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在沒有折舊完又準(zhǔn)備賣出,當(dāng)時(shí)有進(jìn)項(xiàng)抵扣了,現(xiàn)在沒折舊完那部份金額的稅是不是要轉(zhuǎn)出來?交稅?
老師,公司租個(gè)人辦公室,發(fā)票去年未開,年底已經(jīng)進(jìn)費(fèi)用,但是匯算清繳前還是未能開具發(fā)票,要怎么處理?
你好,盤盈的資產(chǎn)能一次性提折舊嗎?
匯算清繳企業(yè)所得稅主表是自動(dòng)生成,還是手動(dòng)填,是按上年的本年累計(jì)數(shù)填嗎
你好,一般納稅人,工業(yè)制造業(yè),1-4月的總銷售額有1700多萬,21-4月一直有留底稅,未交增值稅,這樣會(huì)不會(huì)引起增值稅稅負(fù)太低
老師,您好,我有兩張23年的成本票現(xiàn)在不用了,現(xiàn)在聯(lián)系對(duì)方紅沖過后,需要調(diào)整23年的年度所得稅申報(bào)嗎
用微信付款的,然后對(duì)方給開的發(fā)票,我們沒用公戶付款,是不是我們收到發(fā)票也不能用