你好 預(yù)付款 借,預(yù)付賬款101700 貸,銀行存款101700 購(gòu)入材料 借,原材料 300000 借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)39000 貸,預(yù)付賬款339000 補(bǔ)付余款 借,預(yù)付賬款237300 貸,銀行存款237300
LK公司與SC公司簽訂購(gòu)銷合同,購(gòu)買al材料一批,價(jià)款300000元,增值稅39000元。雙方約定簽訂合同預(yù)付貸款30%,余款及增值稅稅額在收貨后一次支付
與sc公司簽訂合同購(gòu)買AI材料一批價(jià)款300000元增值稅39000元雙方約定簽訂合同預(yù)付貨款的百分之三十余額及增值稅稅額收貨后一次支付編制LK公司預(yù)付貨款,購(gòu)入材料及補(bǔ)剩余款項(xiàng)的會(huì)計(jì)分錄
你好:【目的】練習(xí)預(yù)付賬款的核算?!举Y料】YR公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為16%,原材料收發(fā)按實(shí)際成本計(jì)價(jià)核算。該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1.8月7日,從YI公司購(gòu)入AI材料一批,價(jià)款200000元,稅款32000元,雙方約定預(yù)付50%價(jià)款,余額在收貨后一次支付。2.9月12日,收到AI材料,并驗(yàn)收入庫(kù)。3.9月15日,開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票支付AI材料剩余款項(xiàng)。4.假設(shè)與SC公司簽訂購(gòu)銷合同,購(gòu)買AI材料一批。價(jià)款300000元,增值稅稅額48000雙方約定簽訂合同后預(yù)付貨款的30%,余款及增值稅稅額在收貨后一次性支付?!疽蟆烤幹祁A(yù)付貨款、購(gòu)入材料及補(bǔ)付剩余貨款的會(huì)計(jì)分錄。
【目的】練習(xí)預(yù)付賬款的核算?!举Y料】YR公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為16%,原材料收發(fā)按實(shí)際成本計(jì)價(jià)核算。該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1.8月7日,從YI公司購(gòu)入AI材料一批,價(jià)款200000元,稅款32000元,雙方約定預(yù)付50%價(jià)款,余額在收貨后一次支付。2.9月12日,收到AI材料,并驗(yàn)收入庫(kù)。3.9月15日,開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票支付AI材料剩余款項(xiàng)。4.假設(shè)與SC公司簽訂購(gòu)銷合同,購(gòu)買AI材料一批。價(jià)款300000元,增值稅稅額48000雙方約定簽訂合同后預(yù)付貨款的30%,余款及增值稅稅額在收貨后一次性支付?!疽蟆烤幹祁A(yù)付貨款、購(gòu)入材料及補(bǔ)付剩余貨款的會(huì)計(jì)分錄。
與SC公司簽訂購(gòu)銷合同,購(gòu)買A1材料一批,價(jià)款30萬(wàn)元,增值稅稅額三萬(wàn)九千元。雙方約定簽訂合同預(yù)付貨款的30%,余款提增值稅稅額在收貨后一次支付。要求編制LK公司預(yù)付貨款,購(gòu)物材料及補(bǔ)數(shù)剩余款的會(huì)計(jì)分錄。
老師,比較棘手的問(wèn)題 某大廠要干個(gè)活,負(fù)責(zé)這個(gè)事的人呢把這個(gè)活給我們公司了 那個(gè)大廠要打款40萬(wàn),但是負(fù)責(zé)這個(gè)事的人和我們說(shuō)的是20萬(wàn),如果我們接這個(gè)活,就得看看怎么把20萬(wàn)給到他(還不能是轉(zhuǎn)賬,) 我也想過(guò)給現(xiàn)金,但是金額有點(diǎn)大,發(fā)票也沒(méi)那么多啊,不知道該怎么操作這個(gè)賬,請(qǐng)教
流動(dòng)資金應(yīng)該看什么表 怎么看?
老師,匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,工資薪金支出賬載金額,實(shí)際金額兩個(gè)金額必須一致嗎?我填的賬載金額45萬(wàn),實(shí)際金額42萬(wàn),稅收金額45萬(wàn)。
建筑勞務(wù)分包要交環(huán)保稅嗎
高新企業(yè)賬務(wù)處理中,研發(fā)部門(mén)的房租費(fèi)用算研發(fā)費(fèi)用中的直接投入還是其他費(fèi)用?百度2種說(shuō)法都有,準(zhǔn)確是哪種?有對(duì)應(yīng)條款嗎
老師你好,事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),收到24年2月居民統(tǒng)籌預(yù)算會(huì)計(jì)怎么入賬
第四季度報(bào)表和年報(bào)不一樣可能通過(guò)系統(tǒng)
一般納稅人中沒(méi)有勾選過(guò)的進(jìn)項(xiàng)票怎么賬務(wù)處理
老師,你好,我想問(wèn)一下晚交稅款產(chǎn)生的滯納金應(yīng)該怎么做賬?
老師,您好。我們2021-2023年有一些單據(jù)沒(méi)有退稅處理,這個(gè)月初開(kāi)始做,提交后,專管員說(shuō)讓下個(gè)月再申請(qǐng) ,這個(gè)月先做2025年的。 實(shí)際上,我們?cè)鲋刀愐呀?jīng)申報(bào)過(guò)了,2025年的進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)有認(rèn)證,就是等退2025年的稅時(shí),再認(rèn)證使用?,F(xiàn)在還能再反申報(bào)增值稅,做進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證嗎? 申報(bào)的增值稅還沒(méi)有交稅。