你好,借:相關(guān)科目 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
老師,我上個月買的東西,對方給我開票了,我也做賬了,錢我是次月給的,本月如何做賬?會計分錄如何做?
老師,我上個月買的東西,對方給我開票了,我也做賬了,錢我是次月給的,本月如何做賬?會計分錄如何做?是借:相關(guān)科目 貸:應(yīng)付賬款嗎?我給了錢的這個月銀行打出來的單子我又該怎樣做賬呢?
老師,供應(yīng)商七月給開的進項票我們也付款了,可是我們這月進項夠了這個票下月用,但是我銀行賬得對上。 我七月做 借 應(yīng)付賬款 貸銀行存款
老師您好,我們公司提供了服務(wù),對方上個月給我們打了一半的款項,這個月我們給對方開了發(fā)票,對方未給我們打剩余款項,我們這個月應(yīng)該如何做賬?
老師您好。我們幾個月前購買了一個商品,價格是350元。跟對方要發(fā)票,他們不給,說這個商品他們開不出發(fā)票。那我們該如何做賬呢。幾個月前收到商品的時候我是這樣做賬的:借:預(yù)付賬款_某某公司 貸:銀行存款 請問現(xiàn)在該如何做賬呢?確定收不來發(fā)票了。
請問老師前兩年的審計報告已經(jīng)出了,然后現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)期初數(shù)錯了那我現(xiàn)在要怎么改呢?這個可以改嗎?
老師好,我們是一家投資公司,現(xiàn)在投資了一個光伏發(fā)電安裝項目,其分包出去的工程、還有為該項目購入的電纜、材料該如何進行賬務(wù)處理呢?(我們用的是小企業(yè)會計準則)
老師,稅務(wù)局說我們房產(chǎn)稅有個計稅依據(jù)為0,要求刪了,這個怎么操作呢,能給一個具體操作流程啊
請問:當(dāng)月開票,當(dāng)月紅沖,還要做賬嗎
老師,我們給村上補助的污染補償費相當(dāng)于,然后錢是轉(zhuǎn)給財政局??墒菦]有收到財政票據(jù)。企業(yè)所得稅需要調(diào)增嗎
老師,在一家公司做兼職會計,以勞務(wù)報酬申報個稅,需要代開發(fā)票嗎
老師,接到稅務(wù)稽查局電話說公司被立案了,只說了上游企業(yè)虛開發(fā)票,但我們跟上游企業(yè)的業(yè)務(wù)是真實的,立案會怎么樣啊
經(jīng)營活動相關(guān)違約金能稅前扣除嗎
企業(yè)零星支出用有合同嗎?這個是怎么規(guī)定的
第412題,第1問: 借:銀行存款-美元50*6.58=329 財務(wù)費用1.5 貸:銀行存款-人民幣50*6.55=327.5 這樣錯在哪里了