你好,保存看看如果系統(tǒng)沒有提示是沒事的啊
老師您好,咨詢一下,這個紅框里,當年虧損額沒有數(shù)字,但是后邊 以后年度彌補的虧損額那一欄里是有數(shù)字的,而且以后年度彌補的虧損額合計數(shù)也是正確的,那這個紅框里沒有數(shù)字有影響嗎?
老師你好,我問一下企業(yè)所得稅,彌補虧損明細單最后本年度那一行,當年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額。嗯,如果我當年是有盈利那么我這個應(yīng)該填的是稅后交完所得稅企業(yè)所得稅的數(shù)字,還是稅前的利潤額?
老師您好,有沒有哪里能快捷查詢到剩余可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補虧損額?(我之前是用A106000表中的可結(jié)轉(zhuǎn)一會年度彌補的虧損額合計數(shù)-A200000表中的第9行彌補以前年度虧損,這樣用計算器減法算出的,請問還有別的快捷方式能查詢剩余的可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補虧損額嗎?)蟹蟹
老師,為什么2023年可結(jié)轉(zhuǎn)虧損額沒有顯示出來呢,而且用本年度所得彌補以前年度虧損也填不了,我點確認后彌補以前年度虧損那里還是沒有數(shù)據(jù)
我是旅游業(yè),游客投訴后的賠款,做什么科目?
老師,更正23匯算報表,申請退稅,需要更正財務(wù)報表嗎,我們是小企業(yè)
老師,開不出來發(fā)票怎么辦
貿(mào)易公司運費計入經(jīng)營成本吧!
我剛咨詢了代辦財務(wù)方面的事情,財務(wù)提出了一個問題:在新的公司法下,以無形資產(chǎn)出資的股東在后期的股權(quán)變更和盈利方面會面臨高達20%以上的稅,公司良好情況下,這是一筆沒有必要巨額支出。即使公司注銷或減資,無形資產(chǎn)方都繳稅。 這是什么意思?無形資產(chǎn)出資,后期股東變更或者盈利,這不是本來就20%的個稅嗎?如果是合理的平價變更,也不涉及20%個稅吧
老師,印花稅是銷售合同和采購合同總金額,對嗎?那我采購產(chǎn)品,送給客戶的樣品合同,也要算進去嗎?還是樣品采購合同不算?畢竟我沒有收客戶的樣品費
其他應(yīng)付款額度大了,實際老板從公賬上面提現(xiàn)了,同時,也有一些發(fā)票進來,庫存現(xiàn)金支付的,可不可以直接把這個金額充那個庫存現(xiàn)金?。?/p>
社??蛻舳嗽趺醋錾绫D陥?,在那個模塊進入申報。
外賬低于500的現(xiàn)金沒有發(fā)票,可不可以做進去?
老師,我從2月份期末現(xiàn)金及現(xiàn)金流量等價物余額的本期金額和本年累計金額對不上,怎么找啊,太難了